这个你们要确认收入和成本啊,只不过这两个数是一样的
老师,您好,我们是个体户,没有建账。我们11月份给别的公司开了一张发票,开的品名有问题,让我们重新开具,但是开的那张发票他们已经做账,没办法作废了,而且也跨月了,我想着我们没有建账,不红冲,直接给他们再开一张可以吗?
老师,我们单位是建筑公司,现在我们公司名下有一辆车,卖给了个人,也给个人开的发票,现在我要用这个发票记账,请问一下摘要怎么写?
老师我们是建筑行业,我们给一个公司开了293250钱的发票,这个公司也给我们开了一张293250的发票,我想问下这张发票我要怎样入账呢?
老师,对方公司给我们开了一张发票,后来该公司不用了,又给我们以新成立的公司给我们开了一张发票,之前的这张发票还能用吗
老师好,请问现在有一个二房东或代理人张三出租了一个房子给我们公司,张三说只能业主才能开票给我们公司,我们订立的合同中,张三是代理人。 我们支付的租金也是转给了张三。这个张三应该如何开具发票给我们公司呢?
物流公司,司机报销的违章费用怎么入账
老师,我已经抵扣供应商的专票了,现在对方开多了想部分红冲发票,是我先出红字信息表还是供应商先出
公司监事不退出,就要强制性不缴社保吗?
老师,有时遇到开了专票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按发票不含税金额计入成本,想每次支付时再转成本。那已经支付的一部分,进项税要自己算出来吗?这个账务怎么做分录呢? 我上面讲的两种情况是: 情况一:如果先全额入账(收到发票),则 借:XX成本/费用 进项税费 贷:应付 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 情况二(收到发票): 借:应付(其中一部分) 贷:银行(其中一部分) 付尾款时: 借:应付(剩余部分) 进项税额 贷:银行(剩余部分)
老师我们是医药公司,开药品的发票,现在价格调增,往上冲差,冲差金额是正数14.4,我能不能开发票,不填数量、单价,直接填金额14.4,这样开发票合规吗?
老师,我在税务师当审计助理,我个人可以开一个小规模的独资企业吗,
老师,应付账款借方余额代表别人欠我们的钱?
一个生产加工公司,进来的原材料,有的直接卖有的用于生产,这怎么做账呀,这个
郭老师,我们买了固定资产,厂房300万,就一张发票,可以一次性勾选吗,所得税今年可以一次性扣吗,要调吗
请问下建筑业,印花税是交销项合同还是进销项合同之合缴纳
怎么样确认收入成本呢?就按照发票做账可以吗?
直接按照飘渺上面的金额的
我就想做个外账,我现在的信息就知道几张发票数,这个我要怎么做账呢?
直接按照票面上面的金额的
那别的公司给我们开的发票我们需要怎么用呢?
发票用来直接做账就行是吧?
那是你们发生了对应的业务的
是不是可以抵扣企业所得税?
可以的,可以抵扣企业所得税的
那我在报税时是不是这两张发票都得体现出来?
这个你们要确认收入和成本啊
我们开出去的发票都确认收入,别人给我们开的发票都确认成本,可以这样理解嘛?
什么意思?我没有明白你追问的内容