你好 ; 摘要写转让公司二手车 ‘ 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 ’

请问老师,我们公司是建筑企业一般纳税人,现在有部车要卖给个人,这个是公司开发票给对方吗?9个点吗?
老师,我们是建筑公司,好几年前以公司名义买过一辆车,现在把这个车子买个了个人,发票我们公司也给这个个人开过了,现在正巧有官司,法院把我们公司账户冻结了,那是不是那个买车的人也都没法过户了呢?
老师,请问公司车辆卖给个人,我们公司要开发票给个人吗?我们是建筑公司
老师,我们单位是建筑公司,现在我们公司名下有一辆车,卖给了个人,也给个人开的发票,现在我要用这个发票记账,请问一下摘要怎么写?
老师,我们公司名下的小汽车当时是个人卖给公司的,现在公司要将这车卖给其他个人,公司需要开发票吗
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师我们当时买这个车的时候没有入“固定资产” ,那这样的话怎么记账呀
你好; 要记入固定资产去;车辆好多钱买的;
28000卖的 给个人开的发票是这么多,具体车子多少钱买的 不清楚了 传祺轿车
你好 ; 看下合同金额 ; 这个要做固定资产; 补折旧; 在按我写的做哈
处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 这样记可以吗?
你好 ; 要先走固定资产;折旧的 ;才能走这笔哈
您意思是说要按照您那个一、二、三、四 这几个步骤一个一个的做分录是吗?
是的; 按照我前面的 说的 先购进;折旧额; 在做处置
老师 你能帮我写下这个分录吗?您那四个步骤都需要写? 我们单位目前就转让一台小轿车 发票是增值税普通发票 总共就开了28000元,我确实不会处理这个业务了,麻烦您教我一下吧!
你好; 借固定资产; 贷银行存款或者应付账款 ; 折旧; 借管理费用-折旧费贷累计折旧; 处置 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 ’
老师 这个车 早几年就买过了 我现在还需要做--借固定资产; 贷银行存款或者应付账款 吗?
你好; 去做哈; 你之前没有做; 就得这样的