你好!要么拿发票,要么给对方出税金。扣掉税金
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
您好,我问一下,几年前有有一个过50万的支出,对方一直没有开发票给我们公司,现在对方公司已注销,发票开不出来了,就一直挂在其他应收款,有什么好的解决方式吗?还是一直挂在其他应收款上?
我们有个老板给了我们一批二手东西(没有发票),又从我们这拿了一批自己生产制造的商品(没有开票)走,现在两个货款金额抵完后,我们公司还需要从那个老板那里收一部分钱。这个钱怎么走了?有什么解决办法吗?
老师,我是一家工厂的财务部的统计,我的一张个人银行卡给公司用于收款和走账,已经很多年了,公司是两套账,请问对我来说有什么风险吗?具体是什么风险呢?因为我看了好多人的解答,他们只说有风险,但是没说清楚到底是什么风险
就是我们挂科别的公司干的工程,回款了,已经走出来一部分款了,但还有一部分款因为没有发票走不出来了,看看老师有没有什么好的办法给解决问题啊
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?