借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款
我们是核定征收,实际上没有那么多盈利,因为没发票抵扣成本很多没做账,现在要分红给法人 ,还要缴纳 这个要怎么办?老师 没发票其实可以做账对吗 但现在也没做账
现在收到19年度的发票还可以入账吗,怎么做分录
老师,去年的材料发票没有入账,进账发票也没有抵扣,现在想要抵扣进账,那么19年的发票2020年分录该怎么做呢?
老师,你好,我们有个项目点地方离得有点远,现在还有些2020年12月的费用发票还没入账,可以放入2021年1月入账做成本吗?
现在做的是22年的账,但是有一张成本发票是2020年开具的,但是这张发票2020抵扣了进项税额,没有入2020的账作为成本,我现在做23年的帐可以把这张发票做进成本吗
公司减资帐务处理。需要交税吗
简历制作+工作答疑课程在哪
机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?