按以下的思路做 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

摘要:结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 此分录表示是?什么情况下要做此分录呢?
老师好,什么情况下要做结转增值税分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 未交增值税
老师好,什么情况下需要做 借 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷 ......... 进项税额 未交增值税
老师,进项销项要过一下转出未来增值税吗? 借:应交税费-应交增值税(销项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-未交增值税(借或贷)
进项税和销项税每个月底都需要转未交增值税对吗? 借 应交税费-应交增值税 -未交增值税 80 贷 应交税费-进项税额80 销项税 借 应交税费 销项税额100 贷: 应交税费-应交增值税 -未交增值税 100下面还需要做什么吗?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
我想问一下,官方签发的产地证,官方指的是哪个部门呢
老师这个发票没有名称,可不可以报销
老师,我们公司的老板把公司转给另一个老板100%持有。零元转让个人转让股权已经在自然人电子税务局已经申报了。税务局也同意了。我想问一下,现在去申报印花税是需要双方都要申报吗?印花税是报什么税种啊?
老师你好,个体工商户,22年销售额为393829.76,增值税申报表怎么填写,需要填哪几个表的第几行,怎么计算
每个月的成本怎么核算
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
这两个分录是一样的吗
不交税就不用做分录。不一样
但是税就会挂在账上啊
下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款