按以下的思路做 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
摘要:结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 此分录表示是?什么情况下要做此分录呢?
老师好,什么情况下要做结转增值税分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 未交增值税
老师好,什么情况下需要做 借 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷 ......... 进项税额 未交增值税
老师,进项销项要过一下转出未来增值税吗? 借:应交税费-应交增值税(销项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-未交增值税(借或贷)
进项税和销项税每个月底都需要转未交增值税对吗? 借 应交税费-应交增值税 -未交增值税 80 贷 应交税费-进项税额80 销项税 借 应交税费 销项税额100 贷: 应交税费-应交增值税 -未交增值税 100下面还需要做什么吗?
老师!我们公司要调增发票额度,税务局要求提供四流,那个运费单提供物流发票不知道行不行?
想问一下资本成本的计算一般模式里,分子为什么要用年资金用资费用而不是总的用资费用啊
老师,这几天面试,经常被问,分析一般都哪些纬度着手,可以详细展开聊聊
老师,给我公司做保洁的人员去税局代开劳务费发票给我们就可以是吗?
每月工资14000工资怎么算
老师您好 公司付给个人 个人发来的发票抬头是却是公司 这种是不是不能收 算不算虚开
老师,我们公司就是之前账是外帐做的,然后我们去年有笔退款是去年3月发生的,但是这笔退款实际也没开票,但是外帐直接冲收入了,导致申报上去的汇算清缴的所得税收入和增值税收入不匹配,请问这个应该怎么去调整呀,所得税现在现在显示和增值税收入差10万,所得税少报了10万,但是这10万我们也没收入发生
老师看看工银行卡里多了7.59利息收入,怎么做账啊,怎么是负数呢
我公司购买了a公司的土地,a公司是小规模纳税人,可以给我公司开具几个税点的增值税专票
小规模代开增值税发票的话,税率多少?
这两个分录是一样的吗
不交税就不用做分录。不一样
但是税就会挂在账上啊
下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款