按以下的思路做 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

请问本月进项大于销项,①转出本月销项分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ②转出进项税额 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额,后面还需要做什么分录了
老师好,什么情况下要做结转增值税分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 未交增值税
老师好,什么情况下需要做 借 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷 ......... 进项税额 未交增值税
老师,进项销项要过一下转出未来增值税吗? 借:应交税费-应交增值税(销项税额 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-未交增值税(借或贷)
进项税和销项税每个月底都需要转未交增值税对吗? 借 应交税费-应交增值税 -未交增值税 80 贷 应交税费-进项税额80 销项税 借 应交税费 销项税额100 贷: 应交税费-应交增值税 -未交增值税 100下面还需要做什么吗?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
这两个分录是一样的吗
不交税就不用做分录。不一样
但是税就会挂在账上啊
下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款