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老师,计提社保的话是公户全在垫付,而后股东要偿还的,怎么做分录,这个股东我前期的挂账都是其他应收款

2023-08-26 06:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-26 06:41

早上好,股东要偿还社保就不计成本费用了 借:其他应收款-股东 贷:银行 或者先计提 借:管理费用-公司负担五险 贷:应付职工薪酬-五险 缴纳时 借:应付职工薪酬-五险 贷:其他应收款-股东 借:其他应收款-股东 贷:银行 费用在其他应收款-股东 归集,股东还款时把 成本费用和应付职工薪酬-五险 冲回

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早上好,股东要偿还社保就不计成本费用了 借:其他应收款-股东 贷:银行 或者先计提 借:管理费用-公司负担五险 贷:应付职工薪酬-五险 缴纳时 借:应付职工薪酬-五险 贷:其他应收款-股东 借:其他应收款-股东 贷:银行 费用在其他应收款-股东 归集,股东还款时把 成本费用和应付职工薪酬-五险 冲回
2023-08-26
同学你好 账上应该有做往来或者投资款吧
2021-06-07
你好,账上有银行流水的话,借其他应付款贷实收资本需要出一个借款不支付,然后转投资款的协议股东签字。
2021-07-01
你好,那股东是什么意思?这个钱后期还要不要?
2022-06-10
你好,可以直接做其他应付款付款
2022-03-03
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