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老师我们公司买材料有些现金付点了,我能不能这样做账,先把钱转给公司材料采购员,等材料发票收到了来冲减,借:其他应收款-**贷:银行存款 拿来发票:借:应付账款-材料商 贷:其他应收款-**,这样做行不行

2022-11-11 12:26
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-11 12:27

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你好,也行的, 没问题
2022-11-11
你好 这个没有 而且按照这个方法去做分录 很清楚明了知道 货物的流向
2022-10-17
借其他应收款, 贷原材料 应交税费,待认证 实际收到了原材料,借原材料贷,其他应收款。但是,你这个原材料不能抵扣所得税的。
2024-12-09
是这个股东拿着材料的发票来报销,然后直接冲这个往来。
2023-07-14
那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。
2024-12-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

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