你好,不需要的哈,直接计提和申报都是应交税费-应交增值税。
小规模纳税人期末应交增值税明细余额,是否也要结转到未交增值税科目?
老师,小规模纳税人,当月有开专票,应交增值税科目需要结转到未交增值税吗?月末需要计提附加税吗
老师,您好!请问小规模纳税人期末增值税需要结转吗?借:应交税费—应交增值税,贷:应交税费—未交增值税,需要这样吗
老师你好!我想问一下小规模纳税人月末需要结转吗?需要通过未交增值税这个科目吗?
老师,请问小规模纳税人,增值税月末需要结转吗
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
蟹蟹老师
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