你好,学员,你说的是特殊情况,老师给你详解解答一下的 如果是直接销售的,消费税是价内税的,销售额是含消费税的,所以按照销售额直接乘以税率计算消费税的 如果是完税价格的,这个是不含消费税的,所以要除以1-消费税率,反算出来含税的金额的,再乘以税率就是消费税了

老师,请问消费税什么情况下是销售额直接✖️税率,什么情况下要用组价那些公式来计算
老师,请问计算消费税时什么时候除以1-消费税,什么时候不除呢
老师 请问为什么 在计算税前利润总额的时候 收入要*1-5%,即*1-消费税税率?
麻烦老师: 1、计算消费税应纳税额时,什么时候乘消费税税率,什么时候除(1-比例税率) 2、业务招待费和广告宣传费的计算基数都有哪些
老师问个问题,怎么有的消费税算税的时候组价/(1-消费税税率)算出的消费税,有的要在这个基础上再*消费税税率,我做题这两种都遇到了,一个是白酒,一个是高档化妆品,
请问老师个税的专项附加扣除住房租金。如果是夫妻双方在不同的城市工作且没有住房,不同城市租房夫妻双方都可扣吗?还是只能一方扣
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
你好,老师,2月份还是小规模纳税人,3月份变成了一般纳税人,3月开票总金额45万(其中有35万是1%税额,10万是13%税额)3月只申报10万13%税额这个,请问我怎么更正这个申报表。补申报
老师,请问如果缴纳去年所得税汇算清缴的钱,做什么分录
老师,收到办公室的租金发票,税率为6%,正确吗,出租不动产不是9%吗
老师:单位负责人年工资不超过12万,是不是免报个税汇算清缴?电子税务局总是给他发信息,提醒个税年报
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
制造企业申请高企 ,研发费用中的直接人工、直接投入、折旧及摊销、其他,分别占研发费用总额的比例是多少
那中级考试一般是考哪种情况那?
两种都有,但是第一种比较多