您好,这样的话,其实到最后是 200万的,因为现在不是没有付50吗

老师好,老板和一个人(为了表达清楚,我就叫这个人A)合伙做了一个项目,是以我公司的名义做的。 一个商砼公司欠 A 50万,然后他们合伙做这个项目上就用了这个商砼公司的商砼,这样商砼公司欠A的50万,就顶成了项目上欠A的了 现在我想请教的是,我公司准备给A打30万,后续再打20万,那该以啥名义打给A呢?以我公司有益的角度去考虑。
老师好,我们是一个工程公司,我们在a公司挂靠了一个项目,然后我们老板自己有个小公司(以下简称b公司),现在是我们把b公司名下50万银行承兑(还有五个月到期)支付到a公司我们的项目支付材料款,然后把a公司我们公司的工程款挪了50万回了b公司,然后现在a公司要求我出具一份合法的解释给她,我这边可以签个票据贴现协议吗
我们接了一个项目,800万,然后对方只给我们打了500万,我们也给他开了500万的发票,这个项目我们是转给a公司做的,支付给a公司600万,a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开,所以没有确认收入,a公司给我开了发票,我就计入成本了,导致这个季度的利润亏损了200万,比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧?
A公司欠我们200万,一周后A公司转了50万给我们,月底另一个项目A公司要付我们30万,现在A公司还欠我们多少钱呢?现在对方会计一口咬定所有账面只差我们150万
A公司欠我们200万,一周后A公司转了50万给我们(已收),月底另一个项目A公司要付我们30万(未付),现在A公司还欠我们多少钱呢?200-50+30=180这样对吗?对方老板说只差我们150万 现在态度强硬的很
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
他不是转了一个50万给我们,然后我们另一个项目30万 那么应该是200-50+30=180 难道不应该是这样的吗?
那个30是没有支付吧
没有付我们 现在对方老板一口咬定只差我们150万 我让他请第三方会计师事务所来查账他又不同意
我都怀疑自己做的账了
那就是200减去支付的50 ,这个30是要收的新项目是把
对的 但是对方就说这个30可以和之前的50万抵了 只差我们170万了 对方老板强硬的很
那他这个是不对的了