你好,学员 对于资产相关的政府补助,采用总额法核算的,政府补助应该与受益资产同步进行摊销,递延收益按照资产折旧的方式计入其他收益,但当受益资产报废时,后期不能够继续折旧,故递延收益应该与资产保持同步,也应该进行报废同理处理,所以这里没有摊销完的递延收益也应该同步计入固定资产清理。

老师这个提前出售科目不应该是借固定资产清理1080 累计折旧720 贷固定资产1800 转销递延收益余额并结转固定资产清理借递延收益648贷固定资产清理648借营业外支出432 贷固定资产清理432吗
老师,这个题最后未分摊的递延收益余额为什么进了资产处置损益中?不是一次性转入固定资产清理吗?
老师,这道题固定资产报废时,剩余的递延收益转入的是“固定资产清理”,而当固定资产出售时,剩余的递延收益转入当期损益“资产处置损益”,是这样理解吗?
总额法,出售固定资产,剩余的递延收益不进固清,直接转到营业外收入?
老师,递延收益怎么计入固定资产清理,不是计入其他收益吗?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?