您好同学: 如果题目表述的是把原持有的60%中的80%出售了,就是用原来的投资成本*40%,为剩下的成本。

就是销售环节,订单发出了,怎么匹配订单,比如A订单毛巾架1有60个,但是仓库有80个,想把剩下的20个匹配到B订单里,想用函数自动生成,就是想不出方法
vlookup+sumif+min怎么用呢就是销售环节,订单发出了,怎么匹配订单,比如A订单毛巾架1有60个,但是仓库有80个,想把剩下的20个匹配到B订单里,想用函数自动生成,就是想不出方法
我是一个月进一批货,直接这批货当月就销出去了,之前一直以为是进了多少全销出去了,所以每月就按进货入库结转成本的,库存商品一直是0,才知道不是这样的,那我把以前结转的成本冲回再按实际销售的重新结转成本的话,凭证都需要怎么冲
你好 我想问下 就是购买了一批货 单价60 数量是100 然后就付了6000块钱 然后又赠了20瓶给我 然后我也是按照这样入库的,赠货为0, 那结转成本的话 赠货的成本也要结转嘛; 销售明细表里头又出售了这20瓶赠货,这个毛利该怎么算啊,卖出去了1300块钱,这1300算是营业外收入吗
老师,上午好,请问下内账是不是当月实际收入多少就登记多少,支出也是实际支出多少就是多少? 就我们抖店卖的盐焗鸡,6月买了60个鸡,但是结算才算收入的话,6月实际结算的才350元,外账是做收入350元,那我内账收入也是350吗? 因为是厂家代发的,所以鸡是有60只成本3千多,外账成本是按照结算的收入350元去结转成本200多远,那我这个月内账货物成本是3千多还是也是按照结算的收入结转成本?谢谢
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入