你好,学员 1、你说的很对的,学员 2、一般是在月初的,一般1-15号的 3、借银行存款 贷其他应付款-员工

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
1.我单位找了一批临时工,请问发放工资要发票还是做工资表?到底要不要缴社保? 2.员工工资为零,单位只缴纳社保,个税如何处理? 3.我公司目前有员工100人,但是40人不愿缴纳社保,正好公司也不想给这些人缴纳,但是又不知道如何处理更合法? 4.大家知道,目前对于公户转私户,特别是大额资金转账监控的越来越严格,但是我们老板就是想从账户取钱到个人卡上,他始终觉得钱在公司 账户上不安全,怎么办? 5.临时工工资属于“工资”还是“劳务报酬?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
工户上的钱提取备用金到法人账户上。如果提5万但是只有3万有发票那2万没有发票到时候这2万法人又得还到工户上。那单位结算卡性质不也一样吗。当天提到单位结算卡上2万。但是只用了1万有发票那一万不也得到时候还回结算卡里吗?对吧老师? 2.老师新老会计交接一般在一个月的几号比较好 3.个税返还的手续费给会计怎么做账
老师,问一下暂估原材料入库的时候 需要价税合计一起暂估嘛?单价和金额那里,因为公司要上市,对使用科目比较严谨
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损,今年盈利,累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗?
老师,劳务派遣企业今年业务外包发票项目怎么写
郭老师,个体户开了30万的发票,可以红冲5万吗?会被预警吗?
老师,我们是影视公司,本季度一共开票7万,其中开了一张2000元的广告发布的发票,我们是按2000元来缴纳文化事业建设费?还是按总开票金额7万来计税呢?
汽车租赁备案怎么办呀?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
公司是小规模,收到很多进项专票,这个专票可以当普票做费用华使用不。还有,要是一直挂在公司抬头上又没法认证抵扣要怎么办,这样是不是容易被税务局核查
小规模纳税人不能直接抵扣的,直接价税合计计入成本费用的 小规模纳税人不认证是正常的,税务局不会查的
借银行存款 贷其他应付款-员工 这个员工需要交个税吗?
那小规模一个季度销售超过30万,但是又不想交税的,无票收入部分可以放到下个月在申报不
借银行存款 贷其他应付款-员工 这个员工需要交个税吗? 需要缴纳个税的 支付给员工的话 借其他应付款-员工 贷银行存款 应交个人所得税
小规模纳税人不能直接抵扣的,直接价税合计计入成本费用的 小规模纳税人不认证是正常的,税务局不会查的 那小规模一个季度销售超过30万,但是又不想交税的,无票收入部分可以放到下个月在申报不
可以的,学员,保证每个季度在30万以下,免税比较好的
需要缴纳个税的 支付给员工的话 借其他应付款-员工 贷银行存款 应交个人所得税 如果是10000的话,借银存10000,贷其他收益9433.96,应交增值税销项566.04,这是公司的
是的,学员,你说的很对的
如果给个人的话,借:银存10000贷其他应付款10000,发放的时候:借其他应付款10000贷银存多少,个税多少
借其他应付款10000贷银存差额的 贷应交个人所得税10000*(1-20%)*20%
保证每个季度在30万以下,免税比较好的 那无票收入不申报可以不
保证每个季度在30万以下,免税比较好的 那无票收入不申报可以不 是的,可以不用申报的
给会计的话,收到钱 借银行存款10000 贷其他应付款-员工10000 支付给员工 借其他应付款-员工:10000 贷银行存款8400 应交个人所得税:1600 这个银存是倒挤的吗?
是的,学员,你说的很对的 先计算个税 收到的钱减去个税,差额就是要支付给员工的
保证每个季度在30万以下,免税比较好的 那无票收入不申报可以不 是的,可以不用申报的 不申报会不会被查呢
保证每个季度在30万以下,免税比较好的 那无票收入不申报可以不 是的,可以不用申报的 不申报会不会被查呢 不会的,下一期申报,只要别漏了就好
老师公司结算卡可以留现金。那现金不也得都有发票才能报销吗。
是的,你说的很对,现金报销也要有发票,这样可以税前扣除