同学,你好 可以 提供建筑服务的纳税人取得预收款,开具编码为612“建筑服务预收款”的“不征税发票”,对应的预收款虽不需要在《增值税及附加税费申报表》及其附列资料中填报,但需在所属申报期填报《增值税及附加税费预缴表》及其附列资料,按规定的预征率预缴增值税。

老师,你好!请问建筑工程未收到甲方款项,自行垫付施工,工程成本结转需按月结转吗?还是可以等开具发票收到款后结转收入
该公司是建筑业,政府项目公路建设、桥梁建设。增值税税率为9%,收到政府项目预付款后,就要按预付款金额去交增值税及附征税吗?项目刚开始,还没有开发票给政府单位。
1.老师好,代建公司收到建设单位的项目资金时,借:银行存款 贷:其他应付款-xx项目 2.给建设单位开具发票时,借:其他应付款 贷:主营业务收入和销项税 请问这样入账对吗?
你好,建筑公司可以代劳务公司发工资?我收到建筑公司款项,但建筑公司讲不需要我开票给他们单位,他们让劳务公司开发票,我自己本人有在A企业上班也做了医社保,请问我收到建筑公司工资不开发票合法?
关于国企项目代建安置房问题(委托方与代建方是同一个集团下面的子公司),委托方与代建方签订代建安置房合同,施工单位由代建单位负责招出,并和代建单位签订合同,所需建设资金由代建单位上报集团后 集团拨款给委托单位再统一转给代建单位,再由代建单位转给各施工单位,施工单位的发票应该如何开(开给委托方还是代建方)??
开进来门窗,自己工厂用了,进项是不可以抵扣的吧?
老师,请问账面上固定资产余额有一百多万,累计折旧也是一百多万,还没折旧完,事实上固定资产已经没有了,请问账面怎么处理
小规模可以开9个点的票吗
出纳的话,工作有没有技术含量?
上月进项税比销项税多了100元这个是用来做出口退税的金额,本月实际收到出口退税额100元如何做账
老师,工程上的资料员费用,没有发票,直接能列支工资计入在建工程吗
老师,就是对方公司卖机动车给我公司,二手车交易市场开的二手车发票金额为1万6,对方公司自己给我们公司开的专票金额14万,这个金额不一致,有问题吗
企业做合并报表有模板可以借鉴吗
律所,司法局备案的是3个律师,然后税务这边申报经营所得的时候是必须按照司法备案的合伙律师来还是可以按照实际上合伙的4个人来呢?
董孝彬老师 上次提问 如何把进销存总表的本月期末单价在出库明细填写型号时自动带出
老师,请问开具的时候显示不征税,因为单位是一般纳税人,下个月申报的时候不应该在
同学,你好 没有理解你的意思
增值税免税栏里申报吗?预缴是按多少呢?一般是按9%了吗?
同学,你好 自2017.7.1起,纳税人提供建筑服务收到预收款时,增值税纳税义务尚未发生,但需要预缴增值税。 一般计税方法下,预缴税额=(总包-分包)/1.09*2%; 简易计税法下,预缴税额=(总包-分包)/1.03*3%;
老师,比如我单位现在收到政府代建资金1000万,已开免税发票.施工方还没有开票来.工程还未完成.9月份我申报增值税要先预缴1000/1.09×0.09=82万的税吗?还是我等工程结束后再申报呢?这样才可以(1000-分包工程款)这个金额去纳税申报呢?
同学,你好 首先看,你是选择一般计税还是简易计税 然后按照公式计入预缴税款 一般计税方法下,预缴税额=(总包-分包)/1.09*2%; 简易计税法下,预缴税额=(总包-分包)/1.03*3%;
老师,一般计税和简易计税是自己选择吗?这个预缴是要去税务大厅申报吧
同学,你好 是自己选择的 电子税务局里面也可以申报
老师,我还想再问下增值税预缴表不一定是等到9月就要去申报吧,可以等到我取得分包发票后再去申报吗?
老师,我看了我们电子税局,说明是纳税人跨地才要报增值税预缴申报,我们没有跨地还需要申报吗
同学,你好 没有跨地不需要申报