同学你好 按工资表的金额申报 就是计提的工资

老师,申报个人所得税是每个月15号之前申报,但是是20号发的工资,那20号发的工资是下个月申报还是这个月申报? 申报个人所得税的时间点怎样处理?
请问申报个税时,工资是按实际发放的申报,还是按做账计提的实际工资申报,因为公司工资都是次月15号之后发放的,申报上个月个税工资还没发放?
老师好!申报个税时,若是次月15号之后发上月工资,那15号之前是申报个税怎么报?按照计提的工资申报吗?
老师好!申报个税时,若是次月15号之后发上月工资,那15号之前是申报个税怎么报?按照计提的工资申报吗?
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
人力资源公司,新员工很多,报个税入职日期填错了的话,怎么快速批量的修改入职日期
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
计提一千,个税申报了一千,但实发工资是一千五,这么该怎么办?
同学你好为啥会有五百的差额
有时发工资时老板会临时想起发点奖金
那这个就计提在下个月 下个月申报
这个不懂!6月计提一千,七月十五之前申报个税一千,七月十五之后发6月工资一千五,多出的五百在7月计提工资时提现,那等到8月申报工资时是申报一千五?实发是只有一千,这样记账怎么记?
同学你好 对的 五百发放的时候挂其他应收款 下个月发工资的时候冲其他应收款
7月计提时: 借:管理费用—工资 1000 其他应收款—工资 500 贷:应付职工薪酬—工资 1500 8月发工资时: 借:应付职工薪酬—工资 1500 贷:银行存款 1000 其他应收款—工资 500 这样吗?
借:管理费用—工资 1000 贷:应付职工薪酬—工资 1000 8月发工资时: 借:应付职工薪酬—工资 1000 借其他应收款500 贷:银行存款 1500
好的!谢谢老师!
满意请给五星好评,谢谢