是的 录入累计数是对的

老师,请问要把一月科目余额录入软件中,我需要把损益科目本期累计借贷方数据录进去吗?2我把资产负债表所有者权益录进去,损益类没有录,试算平衡提示期初余额是平但是累计借方不等于贷方,这个是不是资产负债表不平衡呀?
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)像这种情况,是需要调账吗?因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建的账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。因为现在公司需要审计,以及办理相关资质证书,都需要提供2019年的报表。像这种情况,需要在今年调账吗?
老师,我正在学习我们会计学堂的商贸实操课,账本填列的问题有一点不太明白,在学习群里讨论还是没有出结果,想请教一下就是,我们在登记账簿的时候,账簿余额栏的借或贷,是根据账户的余额方向填列的吗?增加在哪方余额就在哪方,例如资产类借减贷增,余额在借方,权益类借减贷增,余额在贷方,这个逻辑对吗?然后我的问题是:本年利润科目发生借方余额:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余额是亏损,所以我用红字登在了账本上,借减贷增,贷余41547.00(红色笔登的),后来又觉得不太对,就问了同学答案不一,有同学说是在余额栏填“借”方余额,41574.00。我把3种填列方式放下图片里,求教老师。谢谢!
老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
老师,上个月已经申报无票收入,现在要开发票,怎么做账呢?
公司主业 设备出租,货到发票未到 做暂估吗?还是不做暂估,发票回来后 贴到附件上,做了暂估怎么平衡资产卡片的事?
老师,我们转租房屋,收到租金了,但是对方一直没有要求开票,我们这边需要做无票收入吗?
供应链居间服务包含哪些成本
分公司上有固定资产,已注销,那总公司上还用继续把未折旧的给继续做折旧吗?
老师,装修期间的水电费、电梯维保费放在建工程里面,以后装修完工了一次转到长期待摊费用-装修费里面可以吗
我们是建设期,买的一些酒水和饭费,可以开发票进投资费用吗?也就是说可以开发票走账吗?请说的详细一些。
老师,酒店有部分水电费是帮人家出的,分摊的水电费,就是他一个饭店,他分摊的水费他就直接往公账上面打。他给我们分摊的水电费存到我们公账上面。但是我们又不需要给他发开发和水电分割单,我就今天就跟他们讲了以后,他那个水电费的分摊,直接就打到我们这边私账上面来。就不要往公账上面打。所以呢,我就把上个月的做的分录其他应收款一直是负数,是不是不走公账好一些
老师,酒店装修期间的水电费,到底是放在长期待摊费用那个装修工程里面,还是放管理费用里面。我也有点纠结,搞不清,我就问豆包,豆包说那个装修期间就不要放管理费用,要放在长期带摊那个装修工程里面。是这样吗?
3月份支付了笔投标保证金,4月份又支付了笔投标保证金,4月份退回3月份投标保证金会计分录
损益类借贷方录还是不录呢,借贷是相等的,等于累计数
好,是的,就是把累计的这些数据录进去。
录完数据,就可以启用财务系统了吗
为啥提示我没有录入任何初始卡片数据?初始卡片是啥
好,录入完试算平衡就开始做账了。
提示我没有录入任何初始卡片数据?不用管吗
有固定资产吗?有固定资产要录入资产卡片。