你好,你们单位有加计扣除吗?

老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元,填写在第二栏,那么第10栏是不是也填上这个数呢,19栏自动出来6097.28元,然后还需要填写那个表的哪栏里呢,总感觉我这样填不对
老师/增值税申报表这个19栏次的数字是怎么算出来的,我拿销项税额减去进项税额再减去进项税额转出算下来的数字不是这个数
老师你好,如果增值税交完税费了,我是填在24栏应纳税额呢和30元的本期缴纳上期以后,本年累计的话就是在24 27 23栏填写这个总数的交的金额吗?
老师好,帮我看看,个体户这月报增值税呢,本表中第19栏填写24925.74✘3%的金额,但这一栏是0,修改不了,是怎么回事?
老师,所得税年度纳税申报表的这一栏,是按照利润表12月份本年累计金额这一栏填写吗。
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
你去看一下附表四,这个是销项税额减进项税额减加计抵减。
老师我看到了,这个是之前累计缴纳的增值税,后面是因为进项一直大于销项税额,所以应纳税额这里只是按照之前实际缴纳的金额写的没有变化。但是老师第25栏“期初未交税额”本年累计一直都是648.11 这个为啥能一直都挂在上面?合理嘛?
好,这个25栏是上一个月的应补税款,如果你填写的不对,这里一直都是错误的。三如果你是正常交税的,30栏和25栏填写一样的,你看一下30栏是不是不等于25栏才导致的。
老师我按照你说的看了,在本年累计里面,30栏“本期缴纳上期应纳税额”金额是8938.18元,而25栏“期初未缴税额”是648.11.二者的差额就是应纳税额合计8290.07元。这个期初未交税额的648.11元是从3月账本里面就一直挂着的
和30栏和25栏填写一样的,它出来的是什么金额,你30栏填写什么的。
老师你的意思是在本年累计里面,第30栏的本期缴纳上期应纳税额和25栏期初未缴税额应该填写一样的金额8938.18元,是这个意思嘛?如果正常都交了税的话
都应该填写648.11啊,你到25里面修改不了
这个期初未交税额本年累计的648.11是一直都挂在上面的,那其他的税额都交掉了,第30栏还是得和648.11一样?
你好是的,需要一样的。