你好,你们单位有加计扣除吗?

老师小规模纳税人不含税销售额是203242.59元,填写在第二栏,那么第10栏是不是也填上这个数呢,19栏自动出来6097.28元,然后还需要填写那个表的哪栏里呢,总感觉我这样填不对
老师/增值税申报表这个19栏次的数字是怎么算出来的,我拿销项税额减去进项税额再减去进项税额转出算下来的数字不是这个数
老师你好,如果增值税交完税费了,我是填在24栏应纳税额呢和30元的本期缴纳上期以后,本年累计的话就是在24 27 23栏填写这个总数的交的金额吗?
老师好,帮我看看,个体户这月报增值税呢,本表中第19栏填写24925.74✘3%的金额,但这一栏是0,修改不了,是怎么回事?
老师,所得税年度纳税申报表的这一栏,是按照利润表12月份本年累计金额这一栏填写吗。
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
你去看一下附表四,这个是销项税额减进项税额减加计抵减。
老师我看到了,这个是之前累计缴纳的增值税,后面是因为进项一直大于销项税额,所以应纳税额这里只是按照之前实际缴纳的金额写的没有变化。但是老师第25栏“期初未交税额”本年累计一直都是648.11 这个为啥能一直都挂在上面?合理嘛?
好,这个25栏是上一个月的应补税款,如果你填写的不对,这里一直都是错误的。三如果你是正常交税的,30栏和25栏填写一样的,你看一下30栏是不是不等于25栏才导致的。
老师我按照你说的看了,在本年累计里面,30栏“本期缴纳上期应纳税额”金额是8938.18元,而25栏“期初未缴税额”是648.11.二者的差额就是应纳税额合计8290.07元。这个期初未交税额的648.11元是从3月账本里面就一直挂着的
和30栏和25栏填写一样的,它出来的是什么金额,你30栏填写什么的。
老师你的意思是在本年累计里面,第30栏的本期缴纳上期应纳税额和25栏期初未缴税额应该填写一样的金额8938.18元,是这个意思嘛?如果正常都交了税的话
都应该填写648.11啊,你到25里面修改不了
这个期初未交税额本年累计的648.11是一直都挂在上面的,那其他的税额都交掉了,第30栏还是得和648.11一样?
你好是的,需要一样的。