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老师,本年累计那栏的19栏应纳税额合计金额是8290.07元,这个金额是怎么得来的?报表写的是19=11-18 。11栏销项税额是10386.79,18栏是0。所以这个金额不知道怎么得来的

老师,本年累计那栏的19栏应纳税额合计金额是8290.07元,这个金额是怎么得来的?报表写的是19=11-18  。11栏销项税额是10386.79,18栏是0。所以这个金额不知道怎么得来的
2023-08-28 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-28 16:39

你好,你们单位有加计扣除吗?

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齐红老师 解答 2023-08-28 16:39

你去看一下附表四,这个是销项税额减进项税额减加计抵减。

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快账用户6784 追问 2023-08-28 16:47

老师我看到了,这个是之前累计缴纳的增值税,后面是因为进项一直大于销项税额,所以应纳税额这里只是按照之前实际缴纳的金额写的没有变化。但是老师第25栏“期初未交税额”本年累计一直都是648.11 这个为啥能一直都挂在上面?合理嘛?

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齐红老师 解答 2023-08-28 16:51

好,这个25栏是上一个月的应补税款,如果你填写的不对,这里一直都是错误的。三如果你是正常交税的,30栏和25栏填写一样的,你看一下30栏是不是不等于25栏才导致的。

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快账用户6784 追问 2023-08-28 16:56

老师我按照你说的看了,在本年累计里面,30栏“本期缴纳上期应纳税额”金额是8938.18元,而25栏“期初未缴税额”是648.11.二者的差额就是应纳税额合计8290.07元。这个期初未交税额的648.11元是从3月账本里面就一直挂着的

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齐红老师 解答 2023-08-28 17:01

和30栏和25栏填写一样的,它出来的是什么金额,你30栏填写什么的。

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快账用户6784 追问 2023-08-28 17:05

老师你的意思是在本年累计里面,第30栏的本期缴纳上期应纳税额和25栏期初未缴税额应该填写一样的金额8938.18元,是这个意思嘛?如果正常都交了税的话

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齐红老师 解答 2023-08-28 17:14

都应该填写648.11啊,你到25里面修改不了

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快账用户6784 追问 2023-08-28 17:28

这个期初未交税额本年累计的648.11是一直都挂在上面的,那其他的税额都交掉了,第30栏还是得和648.11一样?

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齐红老师 解答 2023-08-28 17:33

你好是的,需要一样的。

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