你好,这里的25栏是上一个月的应不税款,然后你是正常交税的30和他填写一样的 34=24

老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,这是,一般纳税人的主表,请问25栏和27栏和30栏,这里说的是一样的意思,填一样的金额吗?比方说我现在在报8月份的增值税,这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元,在2022年8月2号缴纳的,是填3091.07元吗?
老师你好,如果增值税交完税费了,我是填在24栏应纳税额呢和30元的本期缴纳上期以后,本年累计的话就是在24 27 23栏填写这个总数的交的金额吗?
就是说: 1.增值税一般纳税人申报表,.一般情况下,33栏“其中:欠缴税额”应该是0,是吗? 2.在上期欠税时,因为30栏是0,导致27栏本期已缴税额变小,从而这个欠税就体现在33栏“其中:欠缴税额”里面,是吗? 3.以后清缴税款时,因为31栏有清缴欠税数据,从而使27栏变大,进而使33栏变小,是吗? 4.就是说27、30、31、33栏,都不参与计算本期应纳税额,是吗?这些栏的意义是什么?是为了计算企业开业以来累计欠缴税款多少吗?
如果之前年度的个税申报都是按照计提的工资申报的,而不是实际发放的工资,可不可以只更正2026年的个税?
有一张票是上一个2月份冲红了,今但是又做到账里去了,今天又重新开了,他要我下一个月记得把这个票要怎么弄,
请问老师,如果以前年度都是按照计提的工资申报的个税,可以不修改以前年度的只修改2026年所属期1-2月份的报表吗?
开具红字发票,什么样的情况需要等申请单,老师
发票增加银行卡可以增加私户吗?
请问老师,2月发放1月工资,那3月申报个税应该申报1月份工资表还是计提的2月份工资表?
请问老师,3月申报2月个税,2月发放1月工资,那应该3月应该申报1月份工资表还是2月份工资表?
老师,请问如果是一家小公司,前任会计当时有个月没有把社保缴纳完整,差了100多,后来社保全部不交了,请问这样企业会上税务局欠税公告吗?
郭老师,不做账的普票,要怎么处理,需要在发票那做不记账处理吗
商业承兑汇票银行承兑汇票通过什么核算呀
老师你好,我上个月交了3884.74,增值税上个月就是交了这个都交完了,那我这个总数就是交了5000多这个数,那我就填25和33和二十四阑都是这个5000多这个数对吗?那我上面那个留抵的话,那我写个进项转出,这样子对吗?我就不退税了,我就直接注销了
因为你的30栏没有填写,30栏怎么和25栏不一样。
这个是2月28号申报的,因为之前缓缴,最后的增值税是3884.74,我已经交完了,我现在注销的时候我申报的是2023年1月1~3月31号的数据,现在是要我手填,所以我不知道怎么填写
填写和25栏一样的金额就可以的,它自动出来的是多少,你填写多少。
我们这里的25栏是系统出来,数据我们改不了,我只知道我交的税是对的,我全部金额交的就是5000多,增值税上个月全部已经交完了,3884.47.2月份交的,那我就25.30.24栏都写着个3884.47对吗
你好,你25了,应该是上一个月的应补税款,看上月增值税主表34蓝 25栏和30栏一样的, 24栏是你这个月需要缴纳的,24栏和34栏是一样的。
我的25栏是1330.27,34栏为0,25和30的是一样的数据3884.47,24栏的话我这个月没有要交税为0,24和34是为0。是这样填写吗?
你好对的 是这么做的
那我的本年累计金额的话,25栏写5629.80, 30栏5629.8。,27栏的话也是5629.80。那我上面的进项税额转出的话,我要写1845.76,那本人累计这里14栏,也写1845.76吗?还是本人累计金额我不写,我直接写在附表2的,像图片这样子写,对吗?
只有这一次进项转出14蓝是 可以
好的,谢谢老师一直的辅导
不用客气,工作愉快。