早上好,比如充500送100记财务费用 借:库存现金 500 财务费用 100 贷:预收账款 600
酒店会员卡充值优惠分录
六月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,收入会计分录和成本会计分录怎么写
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6月门店销售收到现金10000元,其中会员充值1000元,会员刷卡充值消费600元,优惠劵消费128元,销售成本8000元,问收入分录和成本分录怎么写(写一下具体数额)
会员充值500送500,另赠送优惠券10元,怎么做账
老师,餐饮行业是收入隐瞒,所以劳务成本余额特别大。如果没有隐瞒收入,注销的时候为什么要把劳务成本转入营业外支出啊,什么底层逻辑
老师那如果餐饮行业人工劳务成本期末余额特别大没有结转完,注销的时候怎么办,如果注销的时候一下全部结转了,报表也不好看啊
债务免除是单方法律行为吗
老师,你的意思是把后厨人员的工资计入劳务成本,月末应该全部转入主营业务成本,不应该部分结转是吧,
员工报销和借款的单子没有纸质签字审批的,只有钉钉流程审批的,可以吗
老师,我们是销售方,在24年给客户开的发票,现在合同变更了,产品数量减少了,对方要求我们根据变更后的合同重新开发票,我现在收到变更合同了,还需要其他手续吗,只有变更后的合同可以吗?
一般纳税人的物业公司与业主没有签订协议,年初一次性收去了全年的物业费业主也没有要求开发票,请问这一次性收取的物业费的增值税怎么确认
老师,服务行业把厨师的工资计入劳务成本,期末把劳务成本如果全部结转到主营业务成本,就会成本倒挂,是不是可以按收入百分比部分结转
请问老师,资本公积可以弥补吗?
请问老师,物业是小规模,给个人开发票可以开正式发票吗?13%专票
消费后怎么做
您好, 按实际消费金额计入收入(以下没有考虑增值税哈) 借:库存现金 400 预收账款600 贷:主营业务收入 1000