你好,今年的吗?借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬社保负数。

老师,请问一下,从自然人电子税务局(扣缴端导出来的工资薪金模板里面的社保应该怎么填写,就是在员工承担了个人部分社保,因为某种原因也承担了一部分单位社保的时候,应该填写个人部分,还是个人部分+个人承担的单位部分呢?
老师,你好,我想问一下,缴纳社保,公积金的时候,公司把应该单位承担的部分,把老板的,应该个人承担的部分,没有扣除,由公司给支付了,这个应该如何处理
老师,做社保费用的账时做错了,单位承担部分计提的多了,个人承担的部分,记少了,这个应该如何调账,请给写一下做账流程
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
老师,请问一下,老板叫个人的车拉砂石料到工地需要代扣代缴个税吗?(董孝彬老师)
嗯,今年的,个人承担的其他应付款不调吗
你好,你是发工资的时候扣除的时候多扣了吧?
发工资的时候是据实的,工资扣的个人部分是正确的。
你好,扣的工资是正确的,那其他应付款不用调整的。
正常其他应付款应该借贷期末是平的,对吧。可是我现在是借方少,贷方多。因为我做社保费时做少了
贷方多,借方少,你支付的是对的吗?如果是的话,贷方就是多扣了。
你看一下你计提的工资是不是正确的。
工资是正确的,实际给员工没有多扣,员工工资是根据社保明细表做的。只不过是怎么做社保费的账时,管理费用记多了,其他应付款记少了,银行存款扣款是对的
借应付职工薪酬 借管理费用工资 借应付职工薪酬,贷其他应付款。
老师金额我全都写负数吗
你好,第一个写正数,第二个写负数,第三个正数,第四个正数。
两个借应付职工薪酬,两个正数吗
麻烦老师讲解一些,这几笔分录代表什么意思,我没理解,谢谢
你好,第一个是红冲。多计提的是你其他应付款少扣除了,现在多扣除。
这样写保存不上,借贷不平衡
啊,截图你填写的看一下的。
可以看到图片吗,老师?
你好,最后一个是正数。篮子的。
老师,我其他应付款,计提是少记了,我现在补提,应该记借方吧,借方增多
你好,你是少支付了还是少从工资里扣除?
如果是少支付了的话,应该是借其他应付款贷银行存款。在银行存款余额也不对吗?