你好,今年的吗?借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬社保负数。

老师,请问一下,从自然人电子税务局(扣缴端导出来的工资薪金模板里面的社保应该怎么填写,就是在员工承担了个人部分社保,因为某种原因也承担了一部分单位社保的时候,应该填写个人部分,还是个人部分+个人承担的单位部分呢?
老师,做社保费用的账时做错了,单位承担部分计提的多了,个人承担的部分,记少了,这个应该如何调账,请给写一下做账流程
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
老师,单位缴纳社保时,本应由员工个人承担的部分,公司给全额承担了,这一部分的金额应该怎么记账
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
嗯,今年的,个人承担的其他应付款不调吗
你好,你是发工资的时候扣除的时候多扣了吧?
发工资的时候是据实的,工资扣的个人部分是正确的。
你好,扣的工资是正确的,那其他应付款不用调整的。
正常其他应付款应该借贷期末是平的,对吧。可是我现在是借方少,贷方多。因为我做社保费时做少了
贷方多,借方少,你支付的是对的吗?如果是的话,贷方就是多扣了。
你看一下你计提的工资是不是正确的。
工资是正确的,实际给员工没有多扣,员工工资是根据社保明细表做的。只不过是怎么做社保费的账时,管理费用记多了,其他应付款记少了,银行存款扣款是对的
借应付职工薪酬 借管理费用工资 借应付职工薪酬,贷其他应付款。
老师金额我全都写负数吗
你好,第一个写正数,第二个写负数,第三个正数,第四个正数。
两个借应付职工薪酬,两个正数吗
麻烦老师讲解一些,这几笔分录代表什么意思,我没理解,谢谢
你好,第一个是红冲。多计提的是你其他应付款少扣除了,现在多扣除。
这样写保存不上,借贷不平衡
啊,截图你填写的看一下的。
可以看到图片吗,老师?
你好,最后一个是正数。篮子的。
老师,我其他应付款,计提是少记了,我现在补提,应该记借方吧,借方增多
你好,你是少支付了还是少从工资里扣除?
如果是少支付了的话,应该是借其他应付款贷银行存款。在银行存款余额也不对吗?