你好,今年的吗?借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬社保负数。

老师,请问一下,从自然人电子税务局(扣缴端导出来的工资薪金模板里面的社保应该怎么填写,就是在员工承担了个人部分社保,因为某种原因也承担了一部分单位社保的时候,应该填写个人部分,还是个人部分+个人承担的单位部分呢?
老师,你好,我想问一下,缴纳社保,公积金的时候,公司把应该单位承担的部分,把老板的,应该个人承担的部分,没有扣除,由公司给支付了,这个应该如何处理
老师,做社保费用的账时做错了,单位承担部分计提的多了,个人承担的部分,记少了,这个应该如何调账,请给写一下做账流程
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
暂估的收入需要交印花税吗
出口退税企业,如果申报0税率只需要交企业所得税吗?还是进项转出
有一个问题想请教,我上个月开了一张发票,因为疏忽,出项单价比进项单价还低,发票已给客户,进项发票也已抵扣,现在才发现,什么办?
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
嗯,今年的,个人承担的其他应付款不调吗
你好,你是发工资的时候扣除的时候多扣了吧?
发工资的时候是据实的,工资扣的个人部分是正确的。
你好,扣的工资是正确的,那其他应付款不用调整的。
正常其他应付款应该借贷期末是平的,对吧。可是我现在是借方少,贷方多。因为我做社保费时做少了
贷方多,借方少,你支付的是对的吗?如果是的话,贷方就是多扣了。
你看一下你计提的工资是不是正确的。
工资是正确的,实际给员工没有多扣,员工工资是根据社保明细表做的。只不过是怎么做社保费的账时,管理费用记多了,其他应付款记少了,银行存款扣款是对的
借应付职工薪酬 借管理费用工资 借应付职工薪酬,贷其他应付款。
老师金额我全都写负数吗
你好,第一个写正数,第二个写负数,第三个正数,第四个正数。
两个借应付职工薪酬,两个正数吗
麻烦老师讲解一些,这几笔分录代表什么意思,我没理解,谢谢
你好,第一个是红冲。多计提的是你其他应付款少扣除了,现在多扣除。
这样写保存不上,借贷不平衡
啊,截图你填写的看一下的。
可以看到图片吗,老师?
你好,最后一个是正数。篮子的。
老师,我其他应付款,计提是少记了,我现在补提,应该记借方吧,借方增多
你好,你是少支付了还是少从工资里扣除?
如果是少支付了的话,应该是借其他应付款贷银行存款。在银行存款余额也不对吗?