你好,今年的吗?借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬社保负数。
老师,请问一下,从自然人电子税务局(扣缴端导出来的工资薪金模板里面的社保应该怎么填写,就是在员工承担了个人部分社保,因为某种原因也承担了一部分单位社保的时候,应该填写个人部分,还是个人部分+个人承担的单位部分呢?
老师,做社保费用的账时做错了,单位承担部分计提的多了,个人承担的部分,记少了,这个应该如何调账,请给写一下做账流程
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
请教老师:个人社保部分由单位承担如何做会计分录?另外对应的工资申报应该是多少?比如,工资3000,个人社保部分500,谢谢
老师,单位缴纳社保时,本应由员工个人承担的部分,公司给全额承担了,这一部分的金额应该怎么记账
老师您好,一张报关单是两种货物,一张收汇单,收汇金额小于报关单金额,填出口货物收汇金额是按比例填吗
老师好,我想咨询一下,有abc三个公司,b买了我们的货物,我们给开了专用发票,但付款的是c公司。给了我们一个abc三家公司的劳务费代付协议,协议上写b开建筑工程发票给a,c开劳务发票给b。 这个协议是不是不行❌?
老师你好,我们公司光伏发电卖电给供电局,但是这次供电局给我们公司打款是专项资金,不是卖电的,请问老师怎么入账呀?计入什么科目呀?急急
是今天我开了一张6480元的发票,我又忘记填那个营业执照代码,红冲就是直接开一个红字发票吧(负数)
老师,前期和甲方沟通项目工程款全部拨到基本户,不单独拨工资,拨完预付款干活期间我们把农民工工资从基本户转到工资专户发了工资,现在甲方又要求重新开一个以项目命名的工资专户单独拨工资,我们7月发了6月的工资已报个税,8月发了7月的现在还没报个税。这种情况应该怎么解决比较妥当?
专票的开具能不能已项目名称开?分类项目太多了100多项。
饭店没有成本票 从菜市场大妈买的调料菜鱼肉 能拿收据当做成本吗
老师,供货商有张发票开重复了,当时就要对方作废,一直没处理,都跨月了,这个怎么弄?
两年前收一批农产品发票,账面做成自产自销农产品发票了算扣除9%税率了,结果后来发现不是自产自销发票,但账都做了要怎么处理呢
公司招聘已退休人员的残疾人,还需要缴纳残疾人保障金吗
嗯,今年的,个人承担的其他应付款不调吗
你好,你是发工资的时候扣除的时候多扣了吧?
发工资的时候是据实的,工资扣的个人部分是正确的。
你好,扣的工资是正确的,那其他应付款不用调整的。
正常其他应付款应该借贷期末是平的,对吧。可是我现在是借方少,贷方多。因为我做社保费时做少了
贷方多,借方少,你支付的是对的吗?如果是的话,贷方就是多扣了。
你看一下你计提的工资是不是正确的。
工资是正确的,实际给员工没有多扣,员工工资是根据社保明细表做的。只不过是怎么做社保费的账时,管理费用记多了,其他应付款记少了,银行存款扣款是对的
借应付职工薪酬 借管理费用工资 借应付职工薪酬,贷其他应付款。
老师金额我全都写负数吗
你好,第一个写正数,第二个写负数,第三个正数,第四个正数。
两个借应付职工薪酬,两个正数吗
麻烦老师讲解一些,这几笔分录代表什么意思,我没理解,谢谢
你好,第一个是红冲。多计提的是你其他应付款少扣除了,现在多扣除。
这样写保存不上,借贷不平衡
啊,截图你填写的看一下的。
可以看到图片吗,老师?
你好,最后一个是正数。篮子的。
老师,我其他应付款,计提是少记了,我现在补提,应该记借方吧,借方增多
你好,你是少支付了还是少从工资里扣除?
如果是少支付了的话,应该是借其他应付款贷银行存款。在银行存款余额也不对吗?