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老师,收到稳岗补贴应该怎么处理?怎么做分录?去年就收到了,一直没做账?现在补上可以吗?

2023-08-29 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-29 14:43

同学您好,借:银行存款,贷:以前年度损益调整-XXX营业外收入,应交税金-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整- 贷:未分配利润

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快账用户9752 追问 2023-08-29 14:45

老师,小规模没有以前年度损益科目,可以直接计入营业外收入吗?那如果这笔钱都缴纳员工社保了,可以吗?如何做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-08-29 14:50

同学您好,你好,也行的,这种情况也可以

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快账用户9752 追问 2023-08-29 15:00

那如何做分录呢老师

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齐红老师 解答 2023-08-29 15:08

同学您好,借银行存款贷其他收益或者营业外收入,应交税费。

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同学您好,借:银行存款,贷:以前年度损益调整-XXX营业外收入,应交税金-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费 借:以前年度损益调整- 贷:未分配利润
2023-08-29
你好 收到,借:银行存款,贷:其他收益 使用,借:应付职工薪酬等科目,贷:银行存款
2020-12-07
可以的,可以转的,你应该今年转以前年度损益调整
2023-04-29
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
2022-09-09
这个的话,是可以转入其他收益的哦 把账平掉哈
2020-04-30
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