您好,你们是小规模吗还是

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,您好,我想问一下,公司核定税种的时候,有购销合同的印花税,我公司主要从事的是信息服务类的服务,有合同,这种需要缴纳印花税吗
老师,你好,我们是属于研发技术服务行业的,我们需要缴纳文化事业建设费吗?我们核定的税种里面有,我们没有哪方面的收入,直接0申报吗?计税基础是啥?税率多少?
老师您好,我们是广告公司,税种给核定了文化事业建设税,但是我们只是做门店广告牌跟安装,发票开的商品编码是广告服务*广告制作,需要交文化事业建设费吗?还是说广告代理跟发布才需要缴纳?
老师您好,生活服务的沐足行业,公司类型的,需要核定缴纳哪些税种怎么建账?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
是的,小规模的,只做生活服务的
那就是所得税,附加税,然后增值税,这些的了,有期初数据没
原来是个体户,刚注销升级成公司类型。 期初数据之前负责的人不懂,没有很系统地做账,不完善不完整,可以直接按没有期初数据来吗?
附加税是环保税,房产税那些是吗?
嗯对,就是这意思的,没错的
这些税种起征点是多少呢?税费得怎么算?
您这个是按照核定的来的,您好
老师,那增值税呢?怎么算的?税率是?
增值税的话是一个季度30万以内免税,超过的话是1%的
那跟个体户的时候一样喽?
嗯对,就是这意思的
老师,我之前都是没超过30万的,直接填报免征销售额而已, 那超过30万的该怎么填报,比如36万的销售额?
那样的话,就是全额36万都需要交税的意思