你好,用海关进口交款书, 还有海关进口关税这些就可以的,借库存商品 应交税费,应交增值税销项, 贷银行存款

请问老师,我们公司购进一批苹果1万元,给国内A加工厂来加工,需要榨果汁加工费5千元,加工厂并给我们开具5000元的发票,但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子,但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票,我们公司是小规模纳税人,并把这批果汁销售出国了,应收国外公司3万元,请问老师我们这个业务的分录怎么做呢?请帮我写出带有数字的分录可以吗?谢谢老师了
1)从林场收购加工木筷的粗树枝一批,支付价款 30 万元:还从林场收购毛竹一批: 支付价款 20 万元,均开具农产品收购发票并于当月全部领用。 (2›进口一台生产设备,设备价格55 万元,运抵我国口岸前发生运费4万元、保险费 1 万元,关税税率 5%,取得海关填发的专用缴款书,完税后通关,将设备运往企业,取 得一般纳税大开具的增值税专 用发票,注明运费金额1万元 (3,甲企业销售自产描金工艺木筷取得销售收?(不含税:下同)58万元:销售木制一次 性筷子 取得府售收入 10万元;销售行制描花工艺筷子取得销售收入 如 万元;销售竹制 一次性族子取得销售 收入 15万 元。(其他相关资料:木制一次性旅子的消费税税率为 5%
甲筷子生产企业(以下简称“甲企业”是增值税一般纳税人,2021年12月经营情况如下:←(1)从林场收购加工木筷的粗树枝一批,支付价款30万元,还从林场收购毛竹一批,支付价款20万元,均开具农产品收购发票并于当月全部领用。(2)进口一台生产设备,设备价格55万元,运抵我国口岸前发生运费4万元、保险费1万元,关税税率5%,取得海关填发的专用缴款书,完税后通关,将设备运往企业,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明运费金额1万元。e(3)甲企业销售自产描金工艺木筷取得销售收入(不含税,下同)58万元;销售木制一次性筷子取得销售收入10万元:销售竹制描花工艺筷子取得销售收入40万元:销售竹制一次性筷子取得销售收入15万元。(其他相关资料:木制一次性筷子的消费税税率为5%)
我们公司是在缅甸收购鱼虾,加工打包后发回国内销售,我想知道从收购到销售的分录,收购跟加工没有发票,只有海关缴款书,销售也不开票,一般纳税人
老师好!我们公司是采砂场,采砂权是我们的,但是我们是让人给我们代加工洗砂然后卖,我现在提前收到加工发票,这是内账,那我能不能做借:生产成本—加工费,贷应付账款—某某?还有我们公司是小规模纳税人,那销售收入会计分录咋写呢?
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
例如,非同一控制下企业合并,抵消权益分录,贷方有一个少数股东权益,假如是逆流交易,还需要考虑将少数股东损益调整,而调整的对方科目为少数股东权益,这样操作会不会导致合并资产负债表不平
不会 差额在未分配利润
就是我想咨询一下我们是一家港资企业,我们老板经常要香港内地两地跑,就申请办了跨境车辆通行,这个费用是找的代理公司,发票开的服务费。但这个车不是我们公司是属于我们香港母公司的。这个要如何入账
你好,那对方能给你们开租赁发票吗?就是你们租赁他的车。
没有的,不付母公司钱,车子拿来用的老板
你好,那你没法税前扣除的借销售费用,贷银行房款或者是主营业务成本。