你好,你说的是什么分录呢?
老师,我想咨询个问题。就是公司付一笔款,账号错了原路退回,但是流水没有付出去的那一笔,只有退回来的那一笔,这个分录怎么去做啊!
老师你好,前天考中级财管的时候,最后两大题分别有5问和4问,我都只回答了3问,可我看这两个题号上依然有未答题的红色星星标记,不是只要回答过就不会有未答题的标记吗?那我做过回答的地方系统是没记录吗,这两题会算我没回答吗,谢谢
请问有没有老师回答一下这个问题
那么她这个一个月做两笔分录有没有问题呢,请一鸣老师回答
老师,你好, 这是之前代账公司做的会计分录,这个月我们把账收回来自己做了,这笔业务你看一下有没有问题呢
法人股东和自然人股东之间有什么区别?
您好,老师。请问一下,公司是一般纳税人,8月份发生了1100.92元无票销售收入。请问申报表栏次2(1100.92元)是否要填呢?这样填对码?(这是无票销售额)
汽车租赁公司当月通过二手车市场购进的汽车,当月又同样的金额销售出去,要进行账务处理吗
老师,这是双方合同。我们是乙方。服务模式大概是甲方找我们体检,我们找体检机构。我们属于第三方服务。 1、那给甲方开发票,是开全额的还是差额的发票。 2、我们可以直接给甲方开发票,还是跟上游要发票然后给甲方开发票。 3、发票具体明细是啥呢
资产负债表资产跟股东权益不平,一般从哪几个方面入手去查
老师,这是双方合同。我们是乙方。 1、那给甲方开发票,是开全额的还是差额的发票。 2、我们可以直接给甲方开发票,还是跟上游要发票然后给甲方开发票。 3、发票具体明细是啥呢
请问老师保险费提前支付了,次月才开票,那现在要怎么做帐呢?
老师您好,我申请出口退税时,需要填写汇率管理,请问我8月出口是以人民币结算的,我天的币种是人民币吗?然后汇率100对吗?还是填1? 汇率单位是100,
老师,请问公司装修花了15万,需要计入长期待摊费用每月摊销嘛?可不可以一次性计入管理费用
请问老师,一般纳税人小微企业在日常的进项发票的获取中为什么总要给开票方支付税点,这个税点最终以什么方式回来?还是说纯亏?
就是我拍给你那两个图,同一笔增值税既做了主营业务收入,又冲销了其他业务收入
正常的情况下不能那样做,除非他在调整以前的错账
是不是就算冲销之前的未开票收入也只用做其他业务收入负数那一笔,应该不是调整错账,因为两个月都是同样的做法
嗯嗯,可能是红冲未开票,然后重做
你看这一笔可能代表的什么
就是补开票红冲未开票税金
不对,这个前面是正数,后面未开票是负数才是红冲的未开票收入,截图上这种才是
本期补开票就是后边这个图片那样申报的,一正一负就抵消了,不交税
是的,补开票是这样操作,那么前面那个图片负数呢
没法知道账是怎么做的?申报是根据账来申报的。
三月份有一笔冲减未开票收入的,但是申报表上并没有这个数据,既然开票了,是不是简易征税3%税率劳务这里有个正数的数据
不知道它什么逻辑,既然是冲减问啥数字又是正数?同样就要在申报报表里边体现出来的
是的,既然开了票就要在申报表体现出来,现在不弄清楚后续我都没法接上
这个叫他处理好再签字接收哈