同一个项目为啥有简易计税和一般计税呢?

一般纳税人简易计税开3个点的专票,是不是有进项税票也不能抵扣
老师我是一般纳税人开了简易计税3个点的专票能不能抵扣进项
我们开的简易计税专票,可以用一般计税进项票抵扣吗
老师简易计税销项是不是抵扣不了一般计税项目的进项税,我单位按清包工开具了3%的专票安装费,进项税是全部不能抵扣还是只跟简易计税有关的进项税不得抵扣
我们开了一般计税和简易计算专票,但是收到对方简易计税专票,开出和开进的简易计算项目是同一个项目,即使是开了一般计税的发票,也不能抵扣?
企业朝银行贷款30万有印花税吗?
一般纳税人外购商品取得普票不含税价1000元,含税价1010元用于无偿赠送他人,增值税和所得税视同应该怎么记账?增值税和企业所得税年报申报表怎么填报?
朴老师,24年的费用,24年没有预提。26间才发现这笔费用,发票26年申请开出,这张发票在24年可以税前扣除吗? 如果不行的话,现在这张发票已经开出了,我现在更正申报24年的企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗?如果还是不行的话,这笔费用(500多,金额也不大)我记在25年行吗?因为25年汇算清缴还没有做,我预提费用,在汇算清缴前就已经拿到发票,这样的话就能税前扣除?
筹建期,都计提了印花税,-税金及附加,在跨年汇算清缴怎么处理
上班又有个体户专项附加扣除可以选择个体户和六万选择工资薪金吗
收到管理人员发错货的赔款需要缴纳增值税吗
请问一般纳税人用来装产品的纸箱袋子怎么做账
先做汇缴和先报一季度税有什么区别吗
家居布艺行业,加工厂生产产品(椅套沙发套),所耗用的水电费占主营业务收入比例在多少范围合理
我公司今年补以前年度的税费,其中涉及到的滞纳金有150万,这150万营业外支出在明年汇算清缴时需要纳税调增不能在税前扣除,那请问现在季报我可以税前扣除吗?我觉得是可以的,另外,涉及到补的以前年度的所得税等税费,我要怎么做呢?
意思是,我这个月公司开了一般计税发票和简易计税发票,收到对方公司开了一张简易计税的专票,但是我收到这个简易计税的专票的项目刚好是我这个月开出去简易计税专票是同一个项目的,是否我收到这张专票可以抵扣?
用于简易计税项目的进项不能抵扣
即使我这个月开了一般计税的发票,也不能用这个简易计税项目的发票进行抵扣?
得看取得进项的用途,不能只看开什么发票
不是很明白,能说清楚些吗?
意思是说,用于简易计税的项目进项不能抵扣,跟你是否开一般计税的发票没关系