你好,简易计税对应的进项不允许抵扣, 如果分不出来的费用,不知道是用在一般计税还是简易计税具体的多少的计算抵扣
一般纳税人简易计税的,那所有的进项还能抵扣吗?还是只有部分进项不能抵扣呢,收到的是专票哈
建筑企业的一般纳税人,有一般计税和简易计征,简易计征开的3个点的专票,是不是不能用进项去抵扣简易计征那部分销项税额啊?
一般纳税人按照简易计税的项目不能抵扣进项税,但是其他不简易计税项目可以正常抵扣吗
老师我是一般纳税人开了简易计税3个点的专票能不能抵扣进项
老师简易计税销项是不是抵扣不了一般计税项目的进项税,我单位按清包工开具了3%的专票安装费,进项税是全部不能抵扣还是只跟简易计税有关的进项税不得抵扣
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
什么意思老师,是跟简易计税有没有关系都不能抵扣对吧
就是进项
是不是只要开了简易计税发票就要按3%全额交税,跟简易计税有没有关系的进项都不得抵扣
是的,是这么做,是这么理解的。
好的老师,就相当于专票也好普票也好都是按3%全额交税对吧
你好 你开的是啥业务的简易计税的
电梯安装
你好,你可以差额交税的 收入减去成本,这个余额除以1.03乘以3%,按照这个来交。
电梯安装清包工,有啥成本人工吗?
已经按3%开了还能差额?
人工 是的 youde可以的 可以的 还有其他的问题的吗
老师差额税率还是3%吗,我们是一般纳税人,已经按3%开了简易计征的专票,差额税率是5还是3
你好3%的税率上面写了。
老师那我们这部分简易计征没有进项票,只有人工部分,就可以全额销售收入扣除人工部分除(1+3%)乘3%交税就行了对吧,这个是报税可以填到申报表上的是吧
你好对的 必须申报的 不申报咋抵扣
好的知道了谢谢老师
不用客气 工作愉快