你好,根据你 的描述,应当在销售货物的时候按全款申报增值税。 而不是在收款的时候

小规模纳税人,季度未超过45万,请问在填表申报增值税(未开票部分)的收免税额的金额是含税销售额还是不含税的销售额,不含税的话按照什么比例计算呢,账上是按照1%计算了增值税的。
增值税申报表报了未开票收入,主要是按政府部门要求,预缴税款。做账时并未确认未开票收入,那年末所得税汇算清缴,主营业务收入只包括了开具发票的这部分收入金额,请问金税系统能给我识别这个异常吗?这样申报可以吗
老师,公司出口一台设备,客户要收到货并设备要投入正常使用后放可签收付款,我司已付部分采购货款给供应商,尾款未付,供应商需要提供技术支持给客户验收设备,未取得进项发票及开具销售发票,7月19日发货,目前货等待靠港,客户未收到货,问题:我司现在7月申报增值税报表是否要填写当月无票收入37万元(含税价),申请的话未开具发票收入的销售额及税额怎么填写呢,采购进项发票的税率是13%,货品符合退税规定,销售票是开0税率,现在填写无票收入销售额及税额分别怎么填写呢
1、未开票已收部分款(尾款不能收回)的销售订单,是否要填报增值税,填报的金额包括坏账的尾款吗?
出口货物(包含安装调试),只能收回部分款项,还有部分款项无法收回,一般纳税人, 1、这种收不回的款项如果视同销售处理,账面应收账款借方余额如何冲销呢?难道要做坏账处理? 2、如果不做视同销售,做进项税额转出那么开具部分红字发票,借:应收账款(负数),贷:收入(负数),是不?正好可以把收不回的款冲平
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
当时不确定什么时候开票,所以挂预收,我公司是执行小企业准则
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我是在解释为什么当时不申报增值税的原因
谢谢老师解惑
你好,因为只是收款,没有看到你对销售货物的描述,所以不需要申报增值税啊
实际上货物已经交付给对方了,交易流程已结束
你好,实际上货物已经交付给对方了,那就在交付货物的时候申报增值税