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老师我想问一下,我们有两家公司,有一家公司税务局查了说我们电费不合理,然后就是补交之前的税费,现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款,现在想让另外一家公司承担,那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司,但是已经补交了增值税,再开票的话又要交增值税了,所以想把从帐上调整,那应该怎么做账呢

2023-08-30 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-30 16:22

你好,是少做了收入的吗?

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快账用户4618 追问 2023-08-30 16:26

是另一家公司少做了费用,这个电费应该时候另一家公司承担的,但是全部算在了这家,但是另一家的收入是照做的

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:29

他少做了费用,怎么还让他补税?他少做的费用是少抵扣了不是?

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快账用户4618 追问 2023-08-30 16:44

就相当于本来这个产品应该是在B公司生产,耗用的电费应该由B公司承担,但是现在的情况是在A公司生产,产生的电费算在A公司,但是产品的销售还是由B公司来开票

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快账用户4618 追问 2023-08-30 16:46

所以税务局那边比对A公司的电费怎么会比以往的高,收入也没有增加很多

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:50

好,那他是要求a公司补税还是B公司?

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快账用户4618 追问 2023-08-30 16:52

现在是A公司的补交税款

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:56

意思就是a,这个费用多抵扣了 借其他应收款 贷以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:56

借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行 这个是以前年度的。

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你好,是少做了收入的吗?
2023-08-30
借其他应收款贷银行存款, 另一个企业借营业外支出罚款贷其他应付款,然后还钱就可以的。
2023-08-30
涉及到一些不合规的操作。正常情况下,发票应该开给有纳税义务的一方,也就是外包员工的企业。个税也应该由外包企业负责申报。如果外包企业直接将发票开给另一家公司,并由这家公司付款,这可能会导致发票和付款金额对不上。 此外,这种操作还可能涉及到违反税收法规和合同约定,因为外包企业和另一家公司可能存在商业合作关系或利益关系,将发票直接开给这家公司可能是为了规避税收或合同义务。 建议贵公司不要参与这种不合规的操作,并要求外包企业按照正常流程开具发票和申报个税。如果另一家公司要求抵扣发票金额,可以要求他们提供相应的证明材料,并确保贵公司的销售发票金额与付款金额一致。
2023-10-08
你好,补个税的个税部分也是他自己承担啊,自己去汇算清缴,你们最多催促他要他办这个事,要你们通知他是因为目前是你们公司的员工,税务局肯定是找公司
2022-03-31
业务真实的话 是可以这么做的呀
2024-01-05
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