同学你好 付款的时候发票就来了吗

老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师,企业一次交了一年的房租,这个是不是借预付账款,应交税费,贷银行存款,然后每个月摊销的时候借管理费用,贷预付账款捏
物业公司每年一次性支付电梯维保费26000元,请问老师分录怎么做呀? 借:管理费用24000 贷:银行存款24000 还是借:预付账款24000 贷:银行存款24000 每月再分摊,借:管理费用2000 贷:预付账款2000 您用哪一个呀?
老师:我想问一下,企业付一年的房租费假设是6万元。我在支付时 :借 :预付账款60000 贷:银行存款。每月分摊时,借:管理费用-房租费 5000 贷:预付账款5000,这样做分录对吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,还没有
同学你好 那先做预付账款 然后来发票之后再计入费用
也不用分摊是吧
嗯 计入管理费用啥的不用分摊的
老师,就借管理费用,贷预付账款一直做12个月是吗,为啥不能直接做费用呢?就是因为没有发票吗?
同学你好 收到发票直接一次性计入管理费用就可以了
因为没有发票不能直接做费用,先用预付账款占个坑,发票来了做费用冲预付账款,也可以按月冲,是吗?老师,至于一次冲还是按月冲就取决于公司规模,如果觉得金额太大就每月 冲,如果觉得金额不大就一次性冲,对吗?老师
同学你好 对的 是这样的