同学你好 付款的时候发票就来了吗
老师您好,一次性支付一年的办公室房租(借:预付账款,贷:银行存款),按月摊销时(借:管理费用 贷:预付账款)是像这样处理吗?
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师,企业一次交了一年的房租,这个是不是借预付账款,应交税费,贷银行存款,然后每个月摊销的时候借管理费用,贷预付账款捏
物业公司每年一次性支付电梯维保费26000元,请问老师分录怎么做呀? 借:管理费用24000 贷:银行存款24000 还是借:预付账款24000 贷:银行存款24000 每月再分摊,借:管理费用2000 贷:预付账款2000 您用哪一个呀?
老师:我想问一下,企业付一年的房租费假设是6万元。我在支付时 :借 :预付账款60000 贷:银行存款。每月分摊时,借:管理费用-房租费 5000 贷:预付账款5000,这样做分录对吗?
我买的校长课,老师说的一些表在哪儿获取?
老师你好,请问合作社成员承包非本农村集体土地,也是符合合作社自产自销的吗
老师好!请教:一餐饮店 核算单菜成品的成本,比如:用辅料调料,一瓶酱油15元,核算做一个菜的用量是净含量价格核算吗还是带包装的价格核算?
请不会的就不要接问题,谢谢。从23年到现在才发现有好多票开错了,应该是要写费用分割单的不能开发票,请问税务和账务怎么处理啊?
这个应发工资和小计有什么联系?这里的五险一金是单位部分还是个人部分?还是个人+单位?
老师我们单位分公司转来的教育经费,冲减管理费用-其他费用,但是分公司转过来的福利费,为什么是冲减应付职工薪酬-福利费,怎么不是管理费用-福利费呢
老师,我知道一般纳税人(13%)售价1000元,进货成本600元时,最终开票要加至少8个点不会亏,但是这8个点体现在哪里呢,是反应发票上吗?若是反应在发票上,那不含税金额和税额都是多少呢
老师,10元销售,8元成本,一般纳税人,扣除税金能有多少利润
会计学堂的肖晓是税务师吗?
电子税务局现在登录要法人认证,有什么办法不用
老师,还没有
同学你好 那先做预付账款 然后来发票之后再计入费用
也不用分摊是吧
嗯 计入管理费用啥的不用分摊的
老师,就借管理费用,贷预付账款一直做12个月是吗,为啥不能直接做费用呢?就是因为没有发票吗?
同学你好 收到发票直接一次性计入管理费用就可以了
因为没有发票不能直接做费用,先用预付账款占个坑,发票来了做费用冲预付账款,也可以按月冲,是吗?老师,至于一次冲还是按月冲就取决于公司规模,如果觉得金额太大就每月 冲,如果觉得金额不大就一次性冲,对吗?老师
同学你好 对的 是这样的