你好 你这样本来是刷单没有成本

老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
电商企业!请问老师,我面试被问到一个问题我回答不出来站在审计的角度看然后站在财务角度(关于刷单的问题,比如我们进了成本100万的货电商卖出去150万,这样我们就挣了50万对吧!实际这150万是我们刷单的,然后回收了又入库了,然后我们又卖出了100成本的货 ,那么形成了销售了200成本的收入,但是我们进项发票就只有100万,怎么处理呢?
老师,我们是一家建筑施工单位。假如本月开了100万的发票,真实的业务确实是发生了90万的成本支出。但这90万里面,只有60万是本月要支付出去的,还有30万约定等到工程结束时再统一支付。那么这30万该不该当月就开票,我们入账,做应付账款。站在财务的角度,这笔30万是应该开票入账的。但站在老板的角度,他觉得这30万入账了,就形成负债了。觉得会面临被讨债的风险。还有最主要的一个顾虑是,我们一般都是开承兑汇票支付的。自己去开承兑汇票,银行对发票日期有要求(不能超过3个月)。如果发票提前开具并挂账,那么到真正要付款的 时候就没办法去做承兑汇票了。但假如这30万不让开票,那么有可能当月的进项就会面临不足。针对这些实际情况,请问是不是有更好的方法可以平衡?
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户,他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。老板说是他们代销我们的商品,货款就是我们公司的。但是月底他们也会催收这些门店商家给我们打款,老板说这个打款后期是会退给他们的,只是算保证金,我们给他们的利润就是算代销手续费。问题是有时候他们卖的货款刷到我们公司,有的会退回去,有的做预收款。而且老板的妈妈说就是正常销售给门店商家,他们卖多少跟我们没关系,我们公司才是代销厂家货拿代理费。我就不知道为什么说法不一样。因为是代销还好。如果是客户的货款在我们公司算销售额,结转成本又不是我们公司的东西了,到时候久了库存会对不上,我害怕出问题。
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
老师,啤酒利润率怎么算,利润额怎么算
老师,客户说进项发票还没有开,,是啥意思,以前的多余进项发票抵扣,啥意思,说的专业词听不懂
暂估人工工资怎么做账
老师,您好,转让股权个税的税率是多少