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请问老师,资产负债表中6月的库存商品有6万,但是到7月份的时候库存商品为0,1-7月收入只有4万,这样合理吗

2023-08-31 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-31 09:06

同学您好,一般不合理的,除非有大量降价损失,其他同行也在降价。

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同学您好,一般不合理的,除非有大量降价损失,其他同行也在降价。
2023-08-31
你看下他暂估的是不结转了主营业务成本的?
2024-04-14
一、调整库存商品和结转成本 假设 6 月份入库金额为 1000 元。 6 月份错误分录: 借:库存商品 1000 贷:应付账款等(暂估科目,假设当时未明确具体应付款项) 1000 结转成本分录: 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 7 月份收到发票,假设发票金额也是 1000 元,增值税税率为 13%,税额 130 元。 冲销 6 月份错误分录: 借:库存商品 -1000 贷:应付账款等(暂估科目) -1000 按照发票正确入账: 借:库存商品 1000 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 130 贷:应付账款等(明确的供应商科目) 1130 调整已结转的成本无需单独做分录,因为成本金额未发生变化,如果成本有差异,需按照差异金额进行调整,假设无差异。 如果 7 月份收到发票金额与 6 月份暂估金额不同,或者成本计算有差异,需要根据实际情况进行调整,调整成本的分录为: 如果发票金额大于暂估金额,且成本应增加: 借:主营业务成本(差异金额) 贷:库存商品(差异金额) 如果发票金额小于暂估金额,且成本应减少: 借:库存商品(差异金额) 贷:主营业务成本(差异金额)
2024-10-22
同学你好 可以这样算的
2023-08-16
您好这个是可以的,可以这样算
2023-08-15
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