那你和税务局再沟通一下,正常是出租方交房产税的。

老师,您好,公司名下的几个商铺用下出租,房产税是根据从租计征来缴纳是吗?我们人员去税务局申报的,他们做从价计征申报与从税计征申报,不是他们收重复了呢?
1.我们与别人房子后又出租,房主给我们开的是5%简易计税的,那如果我们是从去年才租的,那我们按9%和按5%开出专票哪个更合适呢?2.如果我们租的是同一老板的房子,请问租房时我们没协议没房租可以不?
老师,我们是租别人的房子做制造的,税局通知我们报房产税,按从租做申报,那这个计税依据32.5是怎么计算出来的呢?
老师,我们是租别人的房子做制造的,税局通知我们报房产税,按从租做申报,那这个计税依据32.5是怎么计算出来的呢?
老师,我们是房东,房子租赁给别的公司,我们房产税从租的计税金额和财产租赁合同印花税报的租赁金额,不一致要怎么办?
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
给公司买了电梯但是不明确用途,是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款?
老师,我们2025年7月份给供应商打了7万块钱,对方没给票,我们也没计提2025年成本,现在对方开票73000,含尾款3000质保金暂时不付,这个记哪年成本
法人在25年7月-26年7月借款50万,但是没有约定利息,但现在把借款协议重新签订了,约定了月息2000, 因为之前没约定利息,所以没缴纳增值税,那现在增值税要怎么处理
税局说我们租入方也要申报交房产税
不是的,是房屋的,所有人来交的就是出租房交。 出租方不交的,一般才会找使用方交。
是吧,他们不交,税局才找我们交吧,但是税局都通知了,也不能不申报交房产税呀?
通知了,所以我建议你去沟通一下,把这个情况说一下,或者你直接找你的出租房让他教你不就不用交了吗?
跟管理员沟通过了,他们就是要我们交
你就按专管员说的交吧。按照租金乘以12%。
老师,你看一下,上面的采集的信息,最后得到的计税住所是32.5,32.5是怎么计算得来的呢?
是用这个3万的租金收入乘以12%。然后咱们要是符合减半征收的政策,就再乘以50%。看一下你那个减免政策是啥?
是税额减半,但是算不出32.5怎么来的?
减半就是再乘以50%就是这样的
你这个是交的,一个月的还需要除以12呢?
老师,麻烦写式子出来,计算不出来
一个月交的
3万元乘以12%再乘以50%,再除以12。
30000*12%*50%/12=150呢?没有是32.5?
这个就不清楚了,正常税率的计算公式就是这样的。