可以做账,可以先做到待认证进项。

请问老师,我们企业做内账时,不做开票收入,但是收到的材料进项票需要做,这个进项税我怎么做账务处理?
请问下老师,现在我们收到一张十几万进项发票,但是是5月开票,可以在4月认证吗?如果勾选认证的话,那账面怎么做?
老师,原材料进项发票,发票已经到我手里面了,但是发票必须下个月抵扣认证,原材料必须这个月先入账,这个分录怎么处理?
在7月认证的进项发票,在7月正常入账,做领料。到8月红冲,做申报进项转出,那么材料怎么处理?
老师,这个月如果我收到了进项发票但是我不想用,可以不做进项税额待认证的分录吗,就直接把发票放在那,现在的进项发票认证是不是没有期限呢,老师
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
小规模纳税人: 预付账款1200元,实际收到库存商品1300元 预付账款时: 借:预付账款B——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:预付账款B——1300 补付时: 借:预付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
那这样是不是就是留抵了?
那我如果不做账务处理,会怎样? 主要不想有留抵
没有留底,你没有认证就不会产生留底问题,是待认证。然后认证的时候从待认证转入进项税
这个不会被税务查,说有留抵是吗?
不会啊,这是正常操作呀。
好的谢谢
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