做原来采购时负数分录就可以。

老师好,5月有一张进项发票已认证,在7月发票红冲了,申报表也已做进项税转出,账务上怎么做呢
4月份购进的发票丢失,发票已认证,按照正常的做账,现在到六月发票还未找到,4月份做的账是 借:原材料 进项税额 贷:应付账款 现在要做进项税额转出,分录怎么写
老师我想问一下,6月已认证的发票进项税额比销项税额多了,7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢,现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票,这个凭证又怎么做呢?
在7月认证的进项发票,在7月正常入账,做领料。到8月红冲,做申报进项转出,那么材料怎么处理?
老师,请问7月做购进材料,做的分录如图7月凭证,已认证抵扣,到8月红冲分录如图8月分录,在报表进项税额转出,不知道分录里面对不对呢?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
不明白,是怎么样的,可以说具体些吗?
和原来的分数一模一样,金额负数。
那8月还要做一笔正确的吗正确的
。后面是又收到正确发票了吗?
是的,收到正确的发票
那就再按发票做一笔正确分录。