你好,学员 比如付一压一 借银行存款 贷主营业务收入 其他应付款-押金 再比如付三压一 借银行存款 贷其他应付款-押金 主营业务收入---等于1个月租金 预收账款---等于2个月租金

请问,我们1月份租入厂房,1月一次性支付一年场地租金及押金,到现在未取得发票且目前还在筹建期,支付时会计分录怎么做?筹建期要每月分摊吗?分录怎么做了?
老师你好,我本月计提了1-3月的房租,每月有收到到发票,4月时才付这笔房租费,计提时:借管理费用-租赁费,贷:其它应付款,那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
房租现在没有长期待摊费用,需要每个月摊销的分录是怎么下?1.预付了房租,2.收到发票,3每个月摊销 第三部分录怎么走?
其他应付款1.昌江公司因业务需要,向B公司租入办公用房和生产车间,每月需支付的房租分别为6000元和10000元,不考虑增值税。(1)编制发生应付未付租金的会计分录。(2)编制支付租金的会计分录。2.昌江公司出借给C公司包装物一批,收取包装物押金30000元,存入银行。一个月后收回出借的包装物,以存款退还押金。(1)编制收取押金的分录。(2)编制退还押金的分录。
老师请问下物业公司收到的1-3月的房租,做的会计分录 是:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 ,在月末结转收入时的会计分录怎样做?
如果1月10日,员工给公司购买东西垫付了运费,但是发票至今没来,是做,借其他应付款-员工名字,贷:银行存款吗?
微信小程序认证费 应该计入什么科目
老师,我的账上挂了预付账款20万,现在客户确认不要发票了,会计分录怎么平账呢
老师,维修清单是要在电子税务局上开吗?还是自己做一份出来
公司的挂车……还贷款,个人转到公户上进行支付,支付给对方的卖车厂,可以吗?有什么影响不?
你好老师,请问我们和总包签的清包工合同,我们又把劳务分包出去了,请问我们可以适用差额征税吗
发放奖金,是和工资薪金计税还是一次性奖金计税,这个是什么意思
电网里面的人为什么说电费有的开不了专票了,说不征税的开普通发票,哪些是不征税的
老师好,我们清理固定资产的过程中,发现有个梯子并不是固定资产,原值1000,已累计折旧300,目前想把此项固定资产直接计入 制造费用中,这笔分录怎么处理会比较好点?请老师详细列示下
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢