您好,代开发票的时候涉及到增值税的

单位请了专家讲课,个人劳务申报个税后,单位老板要把这项个人所得税做单位费用,这样导致实际劳务价格升高,和开票金额不相符,这样做有什么风险?太难了。专家理解的税后劳务收入,是扣个税的。我理解的是扣增值税。
你好,我公司是招标公司,平时除了申报本单位员工工资个税,还要申报专家的评审费的劳务报酬的申报,请问我残疾人保障金申报上年在职职工工资总额包括专家的评审费劳务报酬全额吗??
请问我们公司请专家评审支付的劳务费代扣个人所得税,这个代扣的个税现金流量表中是什么呢
请问 我们单位给外单位个人的 劳务费1000元。需要他们自己去税务局开发票 我再代扣代缴个税吗?
我单位支付给个人的劳务费,对方代开了发票,还需要给他代扣代缴个人所得税吗?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
专家需要向我们单位开发票是吗?不开行不行呢?
需要的,所以涉及到个税和增值税
为什么交了个税,还需要开增值税发票呢?
因为这个是属于增值税征税范围,所以需要缴纳
老师,劳务指的是加工、修理的劳务咧,没说包含检查的劳务呢
是这样的,你的这个肯定是增值税征收范围内,但是不是属于加工修理修配劳务,说的劳务的意思个税按照劳务费征收个税