您好,再那边那个问题有
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
你好,我上个月做的账是借银行存款,贷营业外收入。这个月营业外收入要还给对的,请问一下应该怎么做分录
我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗
我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗 我咋感觉这么做不对呢 发票的金额和付出的款项是能对的上的 我还是应该做营业外收入
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗