你好,管理费用200,研发费用50。

(1)当年销售货物实现销售收入8000万元,发生销货成本5100万元。 (2)其他业务收入700万元,其他业务成本100万元。 (3)当年发生管理费用800万元,其中新产品研究开发费用400万元(已独立核算管理)、业务招待费80万元。 (4)当年发生销售费用1800万元,其中广告费1500万元。 (5)当年发生财务费用200万元。 (6)取得国债利息收入150万元,企业债券利息收入180万元。 (7)全年计入成本、费用的实发合理工资总额400万元(含残疾职工工资50万元),实际发生职工福利费120万元,职工教育经费33万元,拨缴工会经费18万元。 (8)当年发生营业外支出共计130万元,其中合同违约金5万元,税收滞纳金22万元。 (9)当年税金及附加科目共列支200万元。 要求:(1)计算会计利润 (2)应纳税所得额调整金额 (3企业所得税应纳税所得额 (4)应缴纳的企业所得税 (5)对当年应交所得税业务进行会计处理。
当年发生管理费用800万元,其中新产品研究开发费用400万元(已独立核算管理)、业务招待费80万元。计算其中研究开发费及业务招待费应纳税所得额调整金额。
某生产企业为增值税一般纳税人,其2022年度的生产经营情况如下:(1)当年销售货物实现销售收入10000万元,对应的成本为6000万元。(2)通过其他业务收入核算转让一项专利技术许可使用权收入(属于其他业务收入)1000万元,与之相应的成本及税费为200万元。(3)当年发生税金及附加300万元(4)当年发生管理费用500万元,其中含新产品研究开发费用200万元(已独立核算管理)、业务招待费50万元。(5)当年发生销售费用2000万元,其中含广告费1500万元。(6)当年发生财务费用300万元。(7)取得国债利息收入50万元,企业债券利息收入80万元。(8)全年计入成本、费用的实发合理工资总额500万元(含残疾职工工资100万元),实际发生职工福利费150万元,职工教育经费50万元,拨缴工会经费20万元。(9)当年发生营业外支出共计200万元,其中违约金50万元,税收滞纳金10万元,补缴高管个人所得税10万元。(其他相关资料:各扣除项目均已取有效凭证,相关优惠已办理必要手续。)要求:根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题,如有计算需计算
木兰设备公司为企业所 得税居民纳税人,2020年取得主营业务收 入1000万元,发生主营业务成本800万元发生的税金及附加10万元,发生销售费用 80万元(其中广告费50万元),管理费用 50万元(其中业务招待费支出10万元),财务费用20万元,发生的营业外支出2万元(为罚款支出)。分别用直接法和间接法计算该单位应纳税所得额
老师 请问2022年发生管理费用200万元 其中研发费用50万元 所得税申报表应该怎么填啊
老师好,企业自建厂房,是根据什么来转固,是竣工报告还是房产证取的日期,还是什么来判断合理?
企业自建厂房结束后,施工单位一般都会有竣工结算的报告是不是?因为现在是审计需要这个资料,然后我问单位的负责人,负责人说什么资料都没给到,我应该怎么跟他沟通,让他主动去找实际有没有竣工结算这个资料?
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
老师 是管理费用200万里面包含研发费用50
对的,是的,是这么做的。
那这个加计扣除并没有享受什么优惠啊,比如我放管理费用里面直接100%影响我的利润总额,但是放研发费用却只能扣除75%啊
你理解错了,50万的如果全部允许加急扣除的话,你可以抵扣50加50乘以70%