您好,可以报员工出差的住宿和火车飞机这些费用

老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,那个人员在外地住了一晚,可以有出差补贴,司机送过去回来了,第二天又去接回来的,由于没有在外地住宿,所以不能有差旅费补贴,现在有这么个问题,就是司机报销油费和过路费,怎么报销,填差旅费报销单还是一般费用报销单
我们差旅费设置了餐补,住宿和车都是实报实销的,那还能额外再给员工发放150元一天的出差补贴嘛e
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
老师,单位员工报销的出差的发票,飞机票和火车票是个人人名,那住宿费的发票呢,是个人可以吗?
老师好,差旅费补助发放以后一般还给报员工出差的住宿和火车飞机那些费用吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
一般公司都是这么操作的吗?我突然想起,为啥给了出差补助,还要报住宿和交通费用呢
这个是公司的制度,出差了就有补助,和费用无关,不可能要员工承担出差的费用吧
哦哦,那就是发了补助再报销住宿交通费是合理的哈
是的,这个是合理的
那这个补助单独发放是不是不用交个税呢
补助计入差旅费就可以,不用交个税
有没有哪个政策说超过地方限额的差旅补助要交个税的呢
这个要问当地税务局了,每个地方有差异
一般会有这种规定吗
有的,当地税务局有规定的
如果超出标准发放了却没有报个税风险大吗
这个说不好,会有一定的税务风险
那这个是不是可以打12366问
问当地税务局好些,他们的数据更准备
您指的是主管的税务大厅?
是的,是的,这个是当地的税务局