你好,学员,最好是申报,但是实务中也有很多没申报
中国公民李某为在华外商投资企业的职员,2019年其收入情况如下:(1)每月工资12000元,当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%,缴费基数为9000元。(2)2月为某高校提供就业咨询宣讲活动,获得报酬50000元,当即通过非营利性的社会团体向红十字会捐赠15000元。(3)李某为独生子,有一个上初中的女儿,且还有年近七旬的父母需要赡养。李某与妻子约定由李某扣除子女教育费和赡养老人支出。(4)将本人一部长篇小说手稿的著作权拍卖取得收入60000元。(5)单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品。要求:根据上述资料,回答下列问题:(1)李某2019年综合所得中的专项扣除,专项附加扣除和其他扣除合计(2)李某提供咨询宣讲活动收入个人所得税的应纳税所得额为(3)李某手稿著作权拍卖收入个人所得税的应纳税所得额为(4),李某2019年综合所得应缴纳的个人所得税为
中国公民李某为在华外商投资企业的职员,2019年其收入情况如下:(1)每月工资12000元,当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%,缴费基数为9000元。(2)2月为某高校提供就业咨询宣讲活动,获得报酬50000元,当即通过非营利性的社会团体向红十字会捐赠15000元。(3)李某为独生子,有一个上初中的女儿,且还有年近七旬的父母需要赡养。李某与妻子约定由李某扣除子女教育费和赡养老人支出。(4)将本人一部长篇小说手稿的著作权拍卖取得收入60000元。(5)单位统一为员工购买符合规定的商业健康保险产品。要求:根据上述资料,回答下列问题:(1)李某2019年综合所得中的专项扣除,专项附加扣除和其他扣除合计(2)李某提供咨询宣讲活动收入个人所得税的应纳税所得额为(3)李某手稿著作权拍卖收入个人所得税的应纳税所得额为(4),李某2019年综合所得应缴纳的个人所得税为
某生产型企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生以下经济业务,计算该企业本月应缴纳的增值税税额:(1)购进生产用原材料一批,已验收入库。取得增值税专用发票,注明价款50万元另外,支付购货运费取得增值税专用发票,注明运输费2万元(2)购进生产用设备一台,取得增值税专用发票,注明价款20万元(3)向农业生产者个人购入免税农产品一批,取得经税务机关批准的收购凭证,支付收购价30万元(4)购入企业自用小轿车一辆,取得税控机动车销售统一发票,注明价款15万元,用支票付款(5)将本企业生产的一批产品通过民政部门捐赠给灾区,该产品成本价为10万万元,销售价为18万元(6)销售甲商品给某商场,开具增值税专用发票,注明价款70万元(7)销售乙商品给某公司,开具普通发票,价税合计金额为22.6万元(8)接受外单位委托加工应税产品一批,收取委托方提供的原材料5.87万元,收取加工费2.26万元(含增值税)(9)将外购的原材料一批用于企业职工集体福利,该材料成本为6万元。该原材料系以前购入,已在购入当月申报抵扣进项税额。要求1计算本期增值税销项税额2计算本期进项税额3计算本期算本期应纳税额应纳税额
社员从农民专业合作社取得的盈余返还,为社员销售自产农产品所得,免征个税,此处,免征个税还需要纳税申报吗?
社员从农民专业合作社取得的盈余返还,为社员销售自产农产品所得,免征个税,此处,免征个税还需要纳税申报吗?
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?