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@郭老师接,其他老师不要接哦,谢谢合作,请问每个月工资的应发工资,是不是要稍微调整,不能每个月都完全一样,是吧,否则会收到税局的预警,是这样吗?蟹蟹老师

2023-09-02 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-02 12:50

可以一样的 最好不要发整数 比如3500 5000 4500这些的

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快账用户1111 追问 2023-09-02 13:08

农产品收购发票,把章盖成其他公司的章了,像这种情况发票还可以入账吗。

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快账用户1111 追问 2023-09-02 13:09

改错的张数有点多,有什么办法可以解决呢

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齐红老师 解答 2023-09-02 13:23

不可以 作废重新开的

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快账用户1111 追问 2023-09-02 16:31

清包工建筑服务适用的是什么简易计税?

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齐红老师 解答 2023-09-02 16:33

一般纳税人建筑工程它是9%,但是如果他只包工不包料,可以简易计税3%

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快账用户1111 追问 2023-09-02 16:50

出口企业,报关单是人民币,但是客户打来的款是美元,因为打来的款有延迟,而且没办法一笔一笔去一一对应,做账的时候:借:银行存款-美元,贷:应收账款-外商,中间是不是要有个汇兑损益,但是这笔美元不知道对应多少应收账款,所以没办法算汇兑损益,这种情况应该怎么做才更好?

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齐红老师 解答 2023-09-02 16:54

那你之前做了应收账款没有,你收到的美元乘以汇率和你之前做的应收账款的差额,这个就放到财务费用就行。

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快账用户1111 追问 2023-09-02 17:58

这个我明白了,还有个问题就是报关单是人民币,然后收的是美元,我可不可以做借:应收账款-(美元),贷:主营业务收入(人民币),但是会产生汇兑损益。

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快账用户1111 追问 2023-09-02 17:58

我现在做借:应收账款(美元),贷:主营业务收入(美元),但是我这个做账系统他汇率只能保留小数点后6位数,结果算出的人民币金额比报关单的少一分钱,和申报的收入也差一分钱,不知道怎么做才合理?

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齐红老师 解答 2023-09-02 17:59

你好。建议你修改一下,你再补上借应收账款,贷主营业务收入0.01。

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快账用户1111 追问 2023-09-02 18:01

出口退税的进项税怎么入账?

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:03

你好,商贸的吗?选择退税勾选 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行

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快账用户1111 追问 2023-09-02 18:04

你好。建议你修改一下,你再补上借应收账款,贷主营业务收入0.01。 补个美元0.01,汇率1 ?

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:10

对的,是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:11

你当时人民币少了0.01吗?

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快账用户1111 追问 2023-09-02 18:36

是啊,人民币少0.01元

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齐红老师 解答 2023-09-02 18:37

借应收账款带主营业务收入人民币这里全部人民币就可以了

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快账用户1111 追问 2023-09-02 22:33

例如在成本核算时电量时。 供电局,不是按照每个月1号到月底。而是跨月抄表的,这样,对于公司的核算电量就有了差异。那么供电局开出的发票就同实际成本就差异,这时如何调整如何做分录

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齐红老师 解答 2023-09-02 22:33

你好,你们单位能1号到31号抄表吗?

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快账用户1111 追问 2023-09-02 22:46

我不知道我有没有说明白。 就是供电局抄表时,都是跨月的。而公司分配计算电量时,是当月的。如果月末做账时按照供电局发票的金额做账,则在当月成本核算时,是不对的。这时就需要在月初固定时间点到次月的固定时间点来抄表,然后根据发票上单价来核算。这时就会有 一个误差,有可能计算出来的,会大于发票的金额,那么超出来的如何进行调整做分录。也有可能会小于发票的金额,那么此时少的如何进行调整做分录?

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快账用户1111 追问 2023-09-02 22:47

也只能这么抄表了

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快账用户1111 追问 2023-09-02 22:48

单位1号到31号抄表

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齐红老师 解答 2023-09-03 04:53

借制造费用或者成本 贷应付帐款 少做了做这个 多做了红冲就可以

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可以一样的 最好不要发整数 比如3500 5000 4500这些的
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您好,同学,请稍等下
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你好,那你看一下累计收入小于累计扣除吧,只要小于的话就可以的。
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你好 临时工的需要发票 做劳务费 劳动合同的做工资,不需要发票
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您好,可以把这个应付职工薪酬,转到其他应付款,这个没关系
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