可以一样的 最好不要发整数 比如3500 5000 4500这些的

老师您好,问题是这样: 在计提2月社保费之后,缴纳2月社保的分录 借:应付职工薪酬 200 其他应收款 40 贷:银行存款 240 其中这个其他应收款是指单位方给职工个人代缴的意思是吗?实际上要等下个月发工资时再从实际发放工资的贷方再抵扣回其他应收款,也就是下个月会把这笔钱从员工工资中扣回来,是这样吗?谢谢老师。这个社保指的是本来应由职工方全全负担的、而不是单位几个人分别承担50%,是这样吗
请问这个小规模纳税人,是生产包装材料对外销售的,老板公账每个月控制在10万普票范围内,然后公账付工资一个月就10万,完全是因为老板不愿意付材料费的税点给别人,所以公司没有其他的成本票抵企业所得税,付工资是2个公司的工人,完全走私账的,现在放在这一个公司走公账,目的是抵企业所得税,这样操作对于会计来说有风险吗。我告诉老板成本是由料工费组成,这样不合理,你全部走工资,那你坚持了那么多年是做慈善吗?他能懂,但是这样要交税他就不愿意,我说完全走工资,这个也只能走60%,其他交税,他不愿意,我能接吗,我作为会计有什么风险
关于调整。老师,我司是小企业会计准则,当月工资是次月计算和发放的。做账时,一直按照着本月计提上月的工资社保个税,同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一,请问一直这样操作的话,是否可以?是否要把前面的工资个税社保在账务上调整?然后按照常规的操作?第二,扣个税系统上,是否需要调整下?第三,汇算清缴时,A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢?账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛?还是应该进行调整后再申报啊?
老师您好,请问每个月工资的应发工资,是不是要稍微调整,不能每个月都完全一样,是吧,否则会收到税局的预警,是这样吗?蟹蟹老师
@郭老师接,其他老师不要接哦,谢谢合作,请问每个月工资的应发工资,是不是要稍微调整,不能每个月都完全一样,是吧,否则会收到税局的预警,是这样吗?蟹蟹老师
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
农产品收购发票,把章盖成其他公司的章了,像这种情况发票还可以入账吗。
改错的张数有点多,有什么办法可以解决呢
不可以 作废重新开的
清包工建筑服务适用的是什么简易计税?
一般纳税人建筑工程它是9%,但是如果他只包工不包料,可以简易计税3%
出口企业,报关单是人民币,但是客户打来的款是美元,因为打来的款有延迟,而且没办法一笔一笔去一一对应,做账的时候:借:银行存款-美元,贷:应收账款-外商,中间是不是要有个汇兑损益,但是这笔美元不知道对应多少应收账款,所以没办法算汇兑损益,这种情况应该怎么做才更好?
那你之前做了应收账款没有,你收到的美元乘以汇率和你之前做的应收账款的差额,这个就放到财务费用就行。
这个我明白了,还有个问题就是报关单是人民币,然后收的是美元,我可不可以做借:应收账款-(美元),贷:主营业务收入(人民币),但是会产生汇兑损益。
我现在做借:应收账款(美元),贷:主营业务收入(美元),但是我这个做账系统他汇率只能保留小数点后6位数,结果算出的人民币金额比报关单的少一分钱,和申报的收入也差一分钱,不知道怎么做才合理?
你好。建议你修改一下,你再补上借应收账款,贷主营业务收入0.01。
出口退税的进项税怎么入账?
你好,商贸的吗?选择退税勾选 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行
你好。建议你修改一下,你再补上借应收账款,贷主营业务收入0.01。 补个美元0.01,汇率1 ?
对的,是的,是这么做的。
你当时人民币少了0.01吗?
是啊,人民币少0.01元
借应收账款带主营业务收入人民币这里全部人民币就可以了
例如在成本核算时电量时。 供电局,不是按照每个月1号到月底。而是跨月抄表的,这样,对于公司的核算电量就有了差异。那么供电局开出的发票就同实际成本就差异,这时如何调整如何做分录
你好,你们单位能1号到31号抄表吗?
我不知道我有没有说明白。 就是供电局抄表时,都是跨月的。而公司分配计算电量时,是当月的。如果月末做账时按照供电局发票的金额做账,则在当月成本核算时,是不对的。这时就需要在月初固定时间点到次月的固定时间点来抄表,然后根据发票上单价来核算。这时就会有 一个误差,有可能计算出来的,会大于发票的金额,那么超出来的如何进行调整做分录。也有可能会小于发票的金额,那么此时少的如何进行调整做分录?
也只能这么抄表了
单位1号到31号抄表
借制造费用或者成本 贷应付帐款 少做了做这个 多做了红冲就可以