你好,学员,你说的是工资扣款2000吗

老师,请教一下,接单的员工下错单子,从顾客的应收货款中扣掉做错的款项,这个怎么做分录? 应收货款730元,只收了130元,600元从该员工工资里扣 如何做账,如何做分录?
请问公司员工公积金是按600每月购买、但是却买成了800元每月、现在多买的200元、从员工工资中扣除、会计分录该怎么做嘞?
各位老师大家好,对于员工的罚款,这个要从要他们工资里面扣的,比如说是30元,罚款条已经开出来了,在做账务处理的时候这样做,行吗,借:其他应收款30,贷:营业外收入30,然后扣工资的时候,就是借:应付职工薪酬30.,贷:其他应收款30元,行吗,请各位老师指点一下,谢谢
老师,我们是建筑公司,之前工地上的罚款都是交现金,不入账,现在他们都不交了,所以要从工程款里面扣,假如应付工程款是100万,扣完税金和管理费后,实付金额95万,对方提供成本发票就是95万,如果从工程款扣,假如罚款是1万,那么实付就是94万了,就有1万始终要挂帐,而且罚款做到营业外收入是不是还要交所得税呢,这个怎么做账好呢
请问,项目罚款用备用金支付了1000,后期从工资扣回1200。账怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
工资扣了2100这个是备用金先付2000
请问,这个分录怎么做,700+600是从工资扣的罚款,2100(2000是备用金付了项目的罚款,现从工资扣2000元)
你好,学员 工资正常计提的,支付工资的话 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 营业外支出-罚款700%2B600 营业外支出-罚款2000
2000是备用金先付了,工资扣了2100这个怎么做
这个 借营业外支出-罚款 贷其应应收款-备用金2000 应付职工薪酬100
工资计提是罚款前还是罚款后的金额
工资计提按照罚款之前的
是这样吗,麻烦老师仔细看一下
你好,学员,是的,是这样的