借:其他应收款-某人 贷;库存现金 借:应付职工薪酬-工资1200 贷:其他应收款-某人1000 营业外收入200

请问下,12月份已经结账然后员工预支工资从1月份备用金里面出,然后从12月工资表里面扣出来,这个要怎么做账呢
老师,请问我公司需要支付一笔工程项目管理服务费用,从专项债资金里面走,怎么做账?
请问购买了一台设备、预付了一部分金额,余额等设备交付使用后支付,目前设备还未使用,发票未收到(收普票)请问现在该怎么做账?收到发票又怎么做账?
员工支取了备用金,最后剩下几十元,老板说不用他打回公司,直接从工资里扣这样可以么?账怎么处理?
员工申请备用金出差,先借了3000,回来后没有及时核销,然后又借了5000,回来后核销完之后是公司给他们1000多块钱,这是两个项目的备用金, 然后财务直接把这两笔备用金弄一块了,总体给了他们1000多块钱,像这种情况的话怎么记账?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
那如果这笔罚款是公司考勤罚款200直接从工资扣,该如何计提,做账
借:应付职工薪酬-工资1000 贷:其他应收款-某人1000
不是一个人,第二个问题是公司员工扣考勤200,怎么计提做账
不管是多少人都是一样的扣哈。直接先扣除200在计提工资就是