你好,你可以先不交税,以后你有进项留底再抵欠

老师,我上个月进项不够,销项多开了 还有什么办法能少交税吗?
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
10月的销项票开多了,以为进账够,发现不够了,要交很多税,有啥办法么?
老师,请问一下,我今天付的款,如果是26年开票这样可以做账吗
原分录是这样 3、支付供应商货款 借:应付账款100 贷:银行存款100 4、结转库存 借:库存商品100 贷:应付账款100 5、结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 现在收到50退款,正确分录怎么做,库存也相应减少,应该怎么做
老师你好,我们是小微企业,应纳税所得额是175万,请问企业所得税税率是25%还是5%?
小规模纳税人,可以这个月销售,这个月没收到成本发票,暂估成本,下个月再冲掉嘛
我们购入玉米,比如出厂是35吨,到厂子卸货是34.93吨,其中0.07是杂,就是那些玉米皮之类的,我们自己承担,开发票的话,数量就不一致可以嘛,算是我们合理损耗了吧
只要发票左边带旅客运输服务字眼,不管是不是滴滴平台还是小猪平台开的,都能正常计算抵扣对吗
郭老师,请问年度汇算调减不该记入成本30万,并补交所得税,第二年账上怎么做分录,补交的税又怎么做分录呢
老板,如果跟供应商签订的是施工合同,是不是意味着开工程票
老师好,请问自然人独资企业,老板的工资发放有金额限制吗?
卖场开发票明细太多怎么开出来那么多
怎么先不交税呢?
就是申报了不点扣款。
国税局不是会催着交税的啊
申报了我税款就要扣除了。
第一个不会,第二个你只要没有点扣款,它不会自动交税的,第三个你这个延期交税,它是有要求的,附加税需要正常交你的增值税,到时候有滞纳金的。
我记得之前申报了就自动扣除了,只能账户中有余额
而且下月申报了有留抵税能抵扣上月已申报的税款?
不可能的,他你点了申报之后,他接着就扣款吗?那你这这样的话只能交税。
如果不扣,数据在那里了,下月能抵消上月的增值税?
附表二填写进项,然后留底在主表里面,体现在下一个月申报的时候找你税务局 他可以给你在附表二留底抵欠里面填写,你在主表31行里面填写就可以了
对了表二中的其他8b栏里可以填写什么?
下月也就还是要去税务局填写吗?
旅客服务进项抵扣的 全部都是在电子税务局里面填写就可以的,只不过是附表二,留底抵欠的时候,需要你税务局那边给你填写进去。
如果不找税务局没办法解决是吗?
啊对的,是的,你可以填写试一下 反正我们这边自己写不了
如果税务局下月不同意留抵抵欠还是没有解决问题不是
对的,是的,就得正常交
如果表二其他8b栏中填通行费发票数据是否可以?
不可以的。电子通行费的发票和专票一样填写,需要勾选的在1.2
如果本月其他项中填写,下月进项转出又是否可行?
不可以的,这种有风险的