你好,你可以先不交税,以后你有进项留底再抵欠

老师 我们是一般纳税人 1月份开票金额大于了进项 有什么办法可以补救吗 一定要缴纳税款吗
之前代账公司做账,现在账上有库存但是实际没有库存,而且进项票都已经抵扣完了,现在账上凭空多出来十几万的库存,要是开销项票的话没办法跟进项抵扣了,盘亏的话金额太大了,而且这些库存么有票关键是
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
你好,老师,请问一下,24年暂估原材料10万,24年结转成本10万,25年收到8万发票 冲24年暂估10万了,然后重新做一笔蓝子分录 8万,那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
老师,进口的生牛羊肉,在国内流通环节免税吗?
郭老师,长期资产,超过100万,怎么按折旧转出进项税
老师,去年12月份以前发生的业务的发票 ,今年才开进来,我全部放去年12末的凭证后面就行吗
老师,商家开的发票有去年和今年的,这个发票是要附在今年还是去年里?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,问 下,酒店过年放烟花,烟花费用怎么入账
用以前年度损益调整科目注意事项
老师 我们是小规模纳税人 ,去年12月份的时候有一笔款重复记录了,现在直接做红字冲销吗?还是需要重新反结账,更正申报财务报表?
老师,预售卡在税法上什么时候确认收入缴纳增值税
怎么先不交税呢?
就是申报了不点扣款。
国税局不是会催着交税的啊
申报了我税款就要扣除了。
第一个不会,第二个你只要没有点扣款,它不会自动交税的,第三个你这个延期交税,它是有要求的,附加税需要正常交你的增值税,到时候有滞纳金的。
我记得之前申报了就自动扣除了,只能账户中有余额
而且下月申报了有留抵税能抵扣上月已申报的税款?
不可能的,他你点了申报之后,他接着就扣款吗?那你这这样的话只能交税。
如果不扣,数据在那里了,下月能抵消上月的增值税?
附表二填写进项,然后留底在主表里面,体现在下一个月申报的时候找你税务局 他可以给你在附表二留底抵欠里面填写,你在主表31行里面填写就可以了
对了表二中的其他8b栏里可以填写什么?
下月也就还是要去税务局填写吗?
旅客服务进项抵扣的 全部都是在电子税务局里面填写就可以的,只不过是附表二,留底抵欠的时候,需要你税务局那边给你填写进去。
如果不找税务局没办法解决是吗?
啊对的,是的,你可以填写试一下 反正我们这边自己写不了
如果税务局下月不同意留抵抵欠还是没有解决问题不是
对的,是的,就得正常交
如果表二其他8b栏中填通行费发票数据是否可以?
不可以的。电子通行费的发票和专票一样填写,需要勾选的在1.2
如果本月其他项中填写,下月进项转出又是否可行?
不可以的,这种有风险的