你好,你可以先不交税,以后你有进项留底再抵欠
老师,我上个月进项不够,销项多开了 还有什么办法能少交税吗?
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗
10月的销项票开多了,以为进账够,发现不够了,要交很多税,有啥办法么?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
怎么先不交税呢?
就是申报了不点扣款。
国税局不是会催着交税的啊
申报了我税款就要扣除了。
第一个不会,第二个你只要没有点扣款,它不会自动交税的,第三个你这个延期交税,它是有要求的,附加税需要正常交你的增值税,到时候有滞纳金的。
我记得之前申报了就自动扣除了,只能账户中有余额
而且下月申报了有留抵税能抵扣上月已申报的税款?
不可能的,他你点了申报之后,他接着就扣款吗?那你这这样的话只能交税。
如果不扣,数据在那里了,下月能抵消上月的增值税?
附表二填写进项,然后留底在主表里面,体现在下一个月申报的时候找你税务局 他可以给你在附表二留底抵欠里面填写,你在主表31行里面填写就可以了
对了表二中的其他8b栏里可以填写什么?
下月也就还是要去税务局填写吗?
旅客服务进项抵扣的 全部都是在电子税务局里面填写就可以的,只不过是附表二,留底抵欠的时候,需要你税务局那边给你填写进去。
如果不找税务局没办法解决是吗?
啊对的,是的,你可以填写试一下 反正我们这边自己写不了
如果税务局下月不同意留抵抵欠还是没有解决问题不是
对的,是的,就得正常交
如果表二其他8b栏中填通行费发票数据是否可以?
不可以的。电子通行费的发票和专票一样填写,需要勾选的在1.2
如果本月其他项中填写,下月进项转出又是否可行?
不可以的,这种有风险的