如果就几天的话,那么一般企业是不考虑摊销的,从下个月开始再计提的
老师我这个月摊销完上一年度房租后还有余额18000,但是今天刚付了下一年度房租38万,这个月摊销的时候是先把上次的18000摊销完,还是按刚付的38万每个月31666.7这样摊销?
公司房租是半年付一次,然后分摊到每个月,去年有三个月免房租,这三个月就不需要在分摊房租了,但是会计做账每个月还是分摊了房租,导致房租摊销贷方多了三个月的房租,今年怎么把去年多摊销的三个月房租调回来,把账弄平
这个月23号租的房子 这个月房子需要摊销吗 我想问的是这个月只用了几天 也需要摊销一个月?
老师,我们付了3个月的办公室房租,这个怎么做分录呢,需要房租摊销吗
比如我们摊销房租,2月20付的一年的租金,2月份还摊销吗?按金额除以12,每个月这样摊吗?如果2月份也摊,也按这个金额吗
公户收到8800.产品价格是3300.库存现金退了4360怎么写会计分录
老师 我想问一下 我们节费是法人那边备用金出的 那我可以不做进工资 直接冲法人的账吗? 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款-法人
老师,我想问一个所得税的问题,如果汇算时,有票据但超出标准,我只用调增,缴纳所得税,但企业利润还是减少了。也就少交了分红税。那我可不可以一些没有正规 的票也做进去,到时候所得税调增就是,企业利润一样减少了,可以这样吗
这个数怎么能给抵扣用这个月
老师,公司的销项发票还要打印出数电发票放记帐凭证后面嘛,
请问老师,公司基本户想注销,换个别的银行可以了吗,会有什么问题吗?
老师,应收账款和预付账款都属于资产类科目,应收账款借方余额表示对方欠我们的货款,那么预付账款借方余额表示对方欠我们的发票。同理,应收账款余额出现负数也就是贷方,说明我们欠对方的发票,预付账款负数也是在贷方,表示我们欠对方的货款,是吗?
老师请教一下,买过来的公司之前的老法人实缴是50万,现在改成新法人身上吗
老师,我们开出去的发票是9%的工程款专票,收到的发票是3%的劳务费专票,请问能差额交税吗?
老师 公司买的饮用水 记 管理费用—办公费 行吗?
那如果不是月末 月中 怎么弄?
那么是按照半个月来计算的
就是百分比去摊销 我可不可以不管多少天就按百分比摊销 好比最后剩几天 我按比例摊少点
可以的。但是一方面这样工作量很大,另外一方面只有少部分的企业是这样操作的。