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老师好,我问一下当月购入固定资产,也收到发票了,但是当月因管理不善损坏不能使用了,还没有处置,要怎么做账呀

2023-09-03 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-03 15:31

你好,那这个你需要是销售出去还是退回吗?

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快账用户1710 追问 2023-09-03 15:33

不退回,是我们管理不善,我们承担责任,后期可能处置卖废品,但现在还没有处置,扔放置仓库中

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齐红老师 解答 2023-09-03 15:34

你好,那你做固定资产清理清理 贷固定资产 之前这个进项做了吗

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快账用户1710 追问 2023-09-03 15:34

还没有做固定资产,没有入账

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齐红老师 解答 2023-09-03 15:39

需要的,你需要做固定资产,你先正常做账。

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齐红老师 解答 2023-09-03 15:39

这个是专票吗?你看一下他给你开的专票普票。

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快账用户1710 追问 2023-09-03 16:24

是普票的

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快账用户1710 追问 2023-09-03 16:25

是要先入固定资产再清理吗,不可以直接费用化吗

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齐红老师 解答 2023-09-03 16:29

做费用金额太大了吧 你看下多少钱

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快账用户1710 追问 2023-09-03 16:35

金额一万多

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齐红老师 解答 2023-09-03 16:42

可以直接做费用的

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快账用户1710 追问 2023-09-03 16:47

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-09-03 17:25

不用客气,周末愉快

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