在的 具体的什么问题的

@郭老师回答,其他老师勿接,谢谢
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老师,请问个体工商户需要年报吗?开票金额超出免税额度,怎么办呀
老师,你好,如果给外边的业务员发佣金,这个需要报个税,报那个?
老师,享受了企业所得税小规模纳税人的优惠政策,算综合税负率和企业所得税税负率,要折算到优惠前来算吗?比如收入388万,税金6.56万,其中所得税2.1万,请问综合税负率和企业所得税税负率怎么算?
老师,开发票的经营租赁-租赁和现代服务的-租赁服务,这俩有啥区别?
电话费,网络专线费这些,经济分类科目放在邮电费吗?还是其他商品服务支出哦?
我如果是在2026年2月领取2025年7至12月份工资,工资表造7至12月份的,每月没起5千元,请问还交个税吗?
老师个人代开发票是注册的手机号因为换号了,怎样换成现在用的手机号
老师,进出口退税的课程内容有吗
奖励员工40元 应该怎么做账
25年做的其他应收款 ,现在对方可以给开票 ,直接做成26年费用 可以吗 1千多
全电发票可以添加收款人开票人复核人吗
2.在电子税务局做出口退税在线申报,我第1次申报的时候,质检的时候发现成本票的品名错了,所以将成本票退回给供应商,让供应商重开成本票,第1次认证的成本票已经在电子税务局出口退税在线申报这里做了回退。然后当供应商开回来正确的成本票的时候,进行发票勾选用途确定,但是在电子税务局的出口退税在线申报那里,增值税专用发票管理那里一直显示的是第1次勾选的发票,而不是第2次勾选的发票,这时候应该怎么办呢?
可以 法人、财务负责人或有管理权限的办税员登录广东省电子税务局网页端→进入首页【我的信息】→【账户中心】→【人员权限管理】→【添加办税人员】。 输入被授权人姓名、证件类型及号码,身份类型选择“开票员”,功能集选择“电票平台”,录入有效期止,点击【确定】。 02 确认授权 开票员以“个人”身份登录电子税务局→进入【账户中心】→【人员权限管理】,在操作栏点击“确认”,授权成功。 其他的在企业信息维护里面做
退税勾选的发票申请退回了吗?你在电子税务局里面需要申请退回啊。
老师,在税务数字账户哪里可以查到本月勾选的发票明细?
可以 税收数字账户 发票勾选 抵扣勾选 已勾选
公司名字的下,5月折旧完了,6月车的费用还可以入账吗?
可以的,只要在你单位的名下就行。
金蝶能下载客户端吗?请问怎么下载
这个最好问下软件售后的。
老师,最近有一个全年一次性奖金收入的扣除方式,网上有一个方法:工资附加扣除,比如附加有3000元,3000 5000(专项)=8000*12=9.6万元,然后全年一次性奖金不并入综合所得,3.6万元就缴税:1080元 意思就是工资总额,9.6 3.6=13.2万(交1080元的税)19.8万的年薪,扣除养老预估到手16.8万,16.8万-13.2万元=3.6万元(又交1080元)1080 1080=2160元,我可以理解为年薪税前19.8万元缴税一共缴纳2160元嘛,税负1.1%? 这个浏览器里搜索有相关文件,老师能帮我解答一下吗?
你好,这个不用文件,你看个税的计算方法,它是累计收入减去累计扣除,这个累计扣除包含着专项扣除,专项附加扣除,还有起征点一个月5000。
本期应预扣预缴税额=(累计预缴应纳税所得额×税率-速算扣除数)-已预扣预缴税额 累计预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除。 其中:累计基本减除费用,按照5000元/月乘以当前月份数计算。
这个是就是根据你个税的计算方法。
a建筑公司一般纳税,a把租用的部分办公室转租给另外一个公司b,现在a要开发票给b,请问开票项目填什么,税率是多少 开具租赁服务 增值税税率9%,是吗?这个需要去税务局增加开票税种不?我是说把办公室租给别人这个增值税税种
经营租赁,房屋租赁, 租赁时间,营改增之前的5%,营改增之后的9% 你看下你有这个经营范围吗?有的话需要增加,没有的话经营范围和税种认定一块儿增加。
这个是就是根据你个税的计算方法。 个税我知道 但是这个不是涉及到全年一次性奖金吗
全年一次奖金里面没有扣除,全年一次奖/12找对应的数据,然后全年一次奖金收入乘以税率减速算扣除,你发5000都需要交个税,3%的税率
全年一次性奖金是按月算发5000需要扣除,按年算,发5000不扣除吧
单独计算年终奖,300元一下是不需要扣税的吧,综合算,只要是36000元以下是不需要交税的吧?
3000元一下,我打错了
你好,年终奖他没有扣除项目,他没有起征点。
你发300的话,按照300乘以300%交。
发300,按照300乘以3%来交。三万六以内的需要交税。
三万六以内的,它的税率是3%。