
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
郭老师!刚才的问题!一般验收合格后是马上让开发票,还是汇总几次一起开,入库单多的话要和发票放一起装订吗
老师 请问一下 收到的发票都是全部和入库单一并粘在一起(比如很多的话) 还是等装订的时候再装订也行
老师,因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大,有200多万的,但是客户要开发票,又一下子不能打款这么多过来,第一次打款了150万,然后后面要开发票再打款,那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗?因为可能发票分几次开了,还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的,那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯?
老师,比如我三月收到发票,三月也写了付款申请单,款是四月支付的,然后在付款申请单上标了4月1号已付,我做账装凭证的话,发票做在三月,付款申请单和发票一起装三月凭证还是四月和银行回单一起装四月凭证呀?
老师,您好!请教一下您 就是6月份补缴了1-5月份的社保费的差额,请问这一次性补缴的差额费用是按6月份的工时来分摊呢,还是按1-5月份的工时来分摊啊? 谢谢老师指导!
老师,做再生资源的,客户说反向开票是什么意思啊
老师您好,我想问下如果企业注销时,未分类利润盈利5000左右,货币资金缴纳完所得税只剩几十块,股东的欠款其他应收款转营业外支出了,这样情况下,能正常注销吗,税务还会追究未分配利润处理问题吗
我想了解下,如果是国外的客户,我们的服务装机是在境内的,经过保税区和不经过保税区的差别。
我要咨询下,我们的客户是国外的,我们的装机服务是国内的,那我们开普票的时候还是类同内销这样开票吗?装机服务在异地的,把地点写清楚就可以吗
增值税申报表,留底有11.5万,期初未缴—5.9万,我留底到底是11.5万还是5.9万
我们有个境外客户,合同是装机服务,是境内业务,让我们开形式发票,但是我们申报肯定是要按内销未开票收入9个点的建筑服务安装费,我们是不是可以开了普票不给他们,给一个形式发票就可以,对他们来说有影响吗
清算状态的企业所得税,没有优惠了,按照25是吗
老师,我问下公司分一般纳税人和小规模,个体就是个体 ,他们都有公户吗?
老师,收了客户定金,毁约不要货了,订金我转营业外收入吗