入库的时候 借库存商品 贷银行存款等科目 这样
老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
老师,本月公司给厂家开了50000的专票,是申请费用的。50000费用已到订货系统,可以直接采购商品,不能转账提现。 借预付账款 贷主营业务收入 销项 商品入库后 借库存商品 贷预付账款 对吗?
老师,申报费用,我们给开具了50000的销项票,厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000,货已入库金额是44658。老师,帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658???下面不太会了
老师,申报费用,我们给厂家开具了50000的销项票,厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000,货已入库金额是44658。老师,帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658???下面不太会了怎么做账,完整的
老师,我销售库存商品,发票已开,未收到货款。我的分录,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-销项,产品出库分录,转结主营业务成本,借:主营业务收入,贷:库存商品,这个出库的金额是不是已开的发票不加税金的金额啊?
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
老师,请问建筑企业异地经营结束后需要做什么手续吗,因为我们现在报社保后,还出现异地的信息
老师,你好,请问现在季度企业所得税最新版本申报的,要是收入是0,其他费用要填吗,比如工资有一点,要填进去吗,这样子利润就是负数,还是直接0申报
这个题目中并没有直接给出单位储存变动成本,需要自己计算吗?我看答案直接用单价100*10%=10 难道正确的计算方式就是用单价×利息嘛
注册资本金实缴纳后,怎么在工商公布?
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
麻烦老师从头看下,我们没用银行存款付。是费用抵货款了
同学你好 那就贷往来科目