入库的时候 借库存商品 贷银行存款等科目 这样
老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
老师,本月公司给厂家开了50000的专票,是申请费用的。50000费用已到订货系统,可以直接采购商品,不能转账提现。 借预付账款 贷主营业务收入 销项 商品入库后 借库存商品 贷预付账款 对吗?
老师,申报费用,我们给开具了50000的销项票,厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000,货已入库金额是44658。老师,帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658???下面不太会了
老师,申报费用,我们给厂家开具了50000的销项票,厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000,货已入库金额是44658。老师,帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658???下面不太会了怎么做账,完整的
老师,我销售库存商品,发票已开,未收到货款。我的分录,借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费-销项,产品出库分录,转结主营业务成本,借:主营业务收入,贷:库存商品,这个出库的金额是不是已开的发票不加税金的金额啊?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
麻烦老师从头看下,我们没用银行存款付。是费用抵货款了
同学你好 那就贷往来科目