借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税, 季度末的那个月接应交税费应交增值税, 贷营业外收入。
老师,我是小规模纳税人,一个季度只开了20万发票,不用缴增值税,怎么列收入这个分录
小规模纳税人开的普票不超出三十万 ,季报,开的是一个点的普票,我填写增值税是填写小型优惠?分录怎么写?我填表是按3%填写,写分录也是按3%写分录 ,那我实际开的是1个点我分录和增值税表怎么填写
老师,小规模纳税的人税金,记账的分录怎么写,缴纳税金的分录怎么写,还有就是,开的普票不交税的税金,是记入营业外收入吗,到季报的时候怎么处理,
老师,小规模纳税人开出3个点的普票,月没有超过10万分录怎么写,主要是不会写税额分分录
小规模纳税人 一个季度开普票收入20万 就是不用交税 整个分录怎么写 税要现出来吗 麻烦老师写个完整分录
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
那这个税营业外收入是按百分之一算还是按百分之三算 开票开百分之一
1%的税率 按照你开发票的应交税费。